你好; 借管理费用- 慰问费 贷应付职工薪酬- 慰问费 ;借 应付职工薪酬- 慰问费 贷银行存款 或者库存现金
请问老师,项目施工单位的员工受伤入院,单位买了水果牛奶去探望,钱是从出差人员申请的备用金里付的,这笔分录应该怎么做?
老师,单位买东西去慰问受伤的员工,这个费用怎么做账
请问老师,单位的员工受伤了,正好合同也到期了,跟该员工商量,赔偿金支付了2个月的工资。工伤保险赔偿6万。单位政策也是赔偿工伤保险6万。请问老师这三笔支出都分别怎么做账。
老师,我们单位员工个人买的东西,开了公司抬头的发票,这应该怎样做账呢
把收到a公司的银行承兑汇票背书给b公司 偿还行应付账款 怎么快会计分录
酒店重新装修的费用记什么科目
我们报废一批破损或者质量问题商品3万元,全部当废品销售,收到现金1500元。申报增值税只要申报1500元无票销售就可以吗
4月份发票单位填错了,现在红冲重开会有什么影响吗 我们是一般纳税人
老师您好,公司购买涂料,约定1个月内付款,到期未支付。收到供货商开具的价外费用(逾期利息),我们该怎么入账。
老师,我们是一般纳税人,合作社,从农户那收购了小麦,又销售给了粮食公司,我现在要给粮食公司开票,对方要抵扣,我应该开什么样的票,如何缴纳增值税。
请问,个体户注销,报经营所得A表,录入被投资单位信息,还是星号,但没有被投资单位,这个怎么填呀?谢谢
老师,我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同,预付款40万,尾款60万;但是走的钱都相当于上级拨款给我们,我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票,我做账: 借管理费用,贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票,我做账 借管理费用60,贷应付账款60,借应付账款50,贷一般会错开50 2025年,6月收到上级拨款10万(无票),我支付给A公司1 万 现在老板说,策划费相当于代付的,我们公司账上就不走成本了,因为成本太多了,走成往来,这样可以不 6月做账:收到上级拨款:借银行存款10,贷其他应付款10 支付A公司:借其他应付款10,贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢
老师,我们公司这个月的进项发票没有抵扣完,下个月继续抵扣,本月在电子税务局需要操作什么吗,做账需要做什么分录吗
公司要注销,名下的固定资产卖掉,是否公司一定要开发票给对方
可以直接省略中间应付职工薪酬的借贷吗 ,借:管理费用 贷:银行存款
这个是直接计入管理费用,不是业务招待费或者福利费哈
你好 ; 不可以的;按我说的处理
我们的员工是劳务派遣过来的员工,不是正式的,也是这样做吗
你好; 如果这样 不是你雇员的 ; 直接丛 ,借:管理费用 贷:银行存款
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价