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老师,你好,支付的款项退回,计入 借:银行存款 贷:应收款,这样对吗

2022-07-29 07:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-29 07:10

你好 是的,但是你放到其他应付款/其他应收款过渡一下更好的

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你好 是的,但是你放到其他应付款/其他应收款过渡一下更好的
2022-07-29
同学你好,如果之前没有用过其他应收款科目;在多收时贷方是用其他应付款;
2021-03-11
是的,就是那样处理就是
2025-05-13
这个银行不做负数,做借方,借应付-200 借银行 200
2020-12-23
你好,有代收协议吗?你们收款时应该是记录其他应付款
2023-02-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

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