你好,从二月份就可以补的。

老师,我们1月份入账了一笔管理费用-危废装置,但这笔应该入固定资产,我本月调整了这笔费用到固定资产,那折旧需要从2月份补提还是按照7月入账时间下月提折旧
老师,请问固定资产500万以内可以一次性扣除,这个账务处理是要怎么处理?比如:我6月份购入了一台车,6月份入了固定资产,7月份开始折旧,是不是在7-12月份的6个月内折完?还是7月份要一笔折完?还是不入固定资产,直接入管理费用?
老师我公司近半年购入批量的桌椅,当时作为管理费用办公费入账,现在进行调账入固定资产,那折旧是从这个月折旧嘛,还是要补提折旧,应该怎么做啊
请问以前做2022.11月账的时候不小心把进固定资产的2470的记入到了管理费用办公费里面,请问在今年2024.4月份做账的时候能不能 调整科目 借固定资产2470 贷管理费用2470 请问一下,我那个固定资产是22.11月份购入 折旧应该从22.12月开始折旧,我在24.4月修改科目以后,22.12-22.4月这个期间的折旧是不是要补进去
老师,我们公司22年7月份购买了一台除颤仪,价格2万元,当时直接入管理费用了,现在审计下来说要调整入固定资产,那我现在调整入固定资产了,我是借固定资产2万,贷利润分配-未分配利润2万。那我折旧怎么补计提?我是单独22年补计提,23年补计提,还是可以今年直接补计提两年的折旧吗?谢谢!
今年前三季度利润总额288206.66元,已交所得税15365.3元,四季度亏损,12月底利润总额为113154.82元,年度招待费调增应交所得税为3555.96元。多交的所得税怎么做分录
老师你好,我们公司租赁房东的房产,现在开给我们不动产经营租赁服务,普通发票,说开不了专用发票,不知道这个有什么说法没有
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零基础到完全胜任会计,最快需要多久?全力以赴的学习初级和实操?
怎么查手丝发票的真假,在哪查
小微企业利润400万怎么算企业所得税
请问老师,我们公司让A公司帮忙代购商品,A找到了B,A给我们开票,我们支付给B,这样合规吗?
老师你好,我们租厂房,开了不动产的普通发票,我们要开能抵扣的专用发票,如果能开5%,这个房东应该能开专用发吗?
小规模出租房子,我们按5%开的,26年是按多少税率开票
请问,合同条款约定第二笔款项是我通知对方要做宣发了才开始付款,但是时间上12月31日通知的,我能把这笔款项计入今年的成本吗?还是要计入新的年度?
可以不追溯吗?
可以的,可以这么做的。
为什么呢
相当于是你之前没有使用,从六月份开始用,七月份开始折旧。
好的,还有一个难点,我们在2021年12月份入账了一个通风降温系统,按3年折旧,原值489880元(其中206356.53元是暂估的原值)预计净残值为5%,截止到上月(6月)我们累计折旧了77564.34元,就在本月7月,最终的发票来了,来了257041.07元,我们把原暂估冲掉,把差额50684.44元新增固定资产原值,这个我这个月怎么折旧
好的,还有一个难点,我们在2021年12月份入账了一个通风降温系统,按3年折旧,原值489880元(其中206356.63元是暂估的原值)预计净残值为5%,截止到上月(6月)我们累计折旧了77564.34元,就在本月7月,最终的发票来了,来了257041.07元,我们把原暂估冲掉,把差额50684.44元新增固定资产原值,这个我这个月怎么折旧
按照重新入账的价值/12/3
重新入账的价值怎么算
你好257041.07 这个就是重新入帐的