你好,从二月份就可以补的。
老师,我们1月份入账了一笔管理费用-危废装置,但这笔应该入固定资产,我本月调整了这笔费用到固定资产,那折旧需要从2月份补提还是按照7月入账时间下月提折旧
老师,请问固定资产500万以内可以一次性扣除,这个账务处理是要怎么处理?比如:我6月份购入了一台车,6月份入了固定资产,7月份开始折旧,是不是在7-12月份的6个月内折完?还是7月份要一笔折完?还是不入固定资产,直接入管理费用?
老师我公司近半年购入批量的桌椅,当时作为管理费用办公费入账,现在进行调账入固定资产,那折旧是从这个月折旧嘛,还是要补提折旧,应该怎么做啊
请问以前做2022.11月账的时候不小心把进固定资产的2470的记入到了管理费用办公费里面,请问在今年2024.4月份做账的时候能不能 调整科目 借固定资产2470 贷管理费用2470 请问一下,我那个固定资产是22.11月份购入 折旧应该从22.12月开始折旧,我在24.4月修改科目以后,22.12-22.4月这个期间的折旧是不是要补进去
老师,我们公司22年7月份购买了一台除颤仪,价格2万元,当时直接入管理费用了,现在审计下来说要调整入固定资产,那我现在调整入固定资产了,我是借固定资产2万,贷利润分配-未分配利润2万。那我折旧怎么补计提?我是单独22年补计提,23年补计提,还是可以今年直接补计提两年的折旧吗?谢谢!
现在实质业务是我司A客户在他的供应商B处采购了商品,我们给A客户仓储,送货
我们几个企业合并在一起了,都是做整车的,又创办了一个新厂,但是我们老板全部把自己厂里的固定资产,还有原材料,产成品全部都放入新厂了。后来新厂又以转账的形式,把这些固定资产,原材料,产成品以估计的价格黑我们了,麻烦问下这种形式可以算作新厂的投资那?可以计入实收资本吗? 另外,我们老板给了新厂会计一想到卡,5万元,说的作为启动资金。那我们期初建账时实收资本金额该按多少
旅游行业,住宿费开成了专票,不抵扣,按含税的成本做账了,已经结账,忘在系统勾选不抵扣,跨月了和结账了还能勾选之前没勾选的专票不抵扣吗?现在勾选之前的已做账没有在电子税务勾选的专票可以吗
我九大员学习,怎么不能认证了
老师,我们公司编制预算,我看也是三大报表,2025年末的,利润表我觉得结合已发生的还好做,请问资产负债表是怎么编制呢?毕竟没有科目余额表
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
可以不追溯吗?
可以的,可以这么做的。
为什么呢
相当于是你之前没有使用,从六月份开始用,七月份开始折旧。
好的,还有一个难点,我们在2021年12月份入账了一个通风降温系统,按3年折旧,原值489880元(其中206356.53元是暂估的原值)预计净残值为5%,截止到上月(6月)我们累计折旧了77564.34元,就在本月7月,最终的发票来了,来了257041.07元,我们把原暂估冲掉,把差额50684.44元新增固定资产原值,这个我这个月怎么折旧
好的,还有一个难点,我们在2021年12月份入账了一个通风降温系统,按3年折旧,原值489880元(其中206356.63元是暂估的原值)预计净残值为5%,截止到上月(6月)我们累计折旧了77564.34元,就在本月7月,最终的发票来了,来了257041.07元,我们把原暂估冲掉,把差额50684.44元新增固定资产原值,这个我这个月怎么折旧
按照重新入账的价值/12/3
重新入账的价值怎么算
你好257041.07 这个就是重新入帐的