对,没错,就是这个意思,最后的结果是一样的。

老师,去年为了不交税,先做了应付暂估,截止汇算清缴的时候一直没有发票进来,汇算清缴时已把这笔费用调减,交税了,现在怎么平帐呢
老师,我想问一哈去年有一笔管理费用科目做错了,但不影响去年的利润。但所得税汇算清缴的时候我都是按照真实的申报的,这个我还需要调去年的账吗
餐费太多的时候有些害怕汇算清缴的时候调增就不把这笔费用做进去,其实做进去是没得影响得的是不是,平常先先少缴税,汇算的时候补上去,结果都是一样
老师,去年四季度完本来有利润需要交所得税,可是老板不想交,就先暂估了一笔费用(实际没发生),在今年汇算清缴时候把这笔费用纳税调增了,这样操作有没风险?
老师,个体小规模3月社保管理费多计提了,我反结账按完税凭证重新做了计提分录,影响不影响税务报表。4季度报税时候弥补以前年度亏损吗?还是先交税汇算清缴时弥补多退少补?汇算清缴时纳税调增之后不能盈利吧,招待费啥的超了调太多照样交税吧。汇算清缴是先纳税调增还是先弥补以前年度亏损。谢谢老师
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账