你好,可以的,可以这么。
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,客服给我们付货款:借:银存12000,贷:应收账款。等开票给客户时:接:应收账款,贷主营业务收入,销项税额。 客服误多多付300,退给客户,我改怎样做?
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
老师,做账时应收账款少写了0.2,(借:应收账款120000,贷:主营业务收入12000)。收到钱时,客户把0.2付了。(借:银行存款12000.02,贷:应收账款12000.02),调整差额(借:应收账款0.2,营业外收入0.2,可以这样吗),我们小规模纳税人,没有进项
老师求解: 小规模纳税人公司 给客户代开电子普票后这样做账对吗? 【给客户开票后】: 借:应收账款-xxx单位 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 【收到客户货付后】: 借:银行存款 贷:应收账款—xx单位 ———————————— 老板个人微信给供应商付款并收到发票,这样做账对吗? 【给供应商付货款后】: 借:其他应收款—老板微信 贷:主营业务成本 【老板把钱打进公账后】: 借:银行存款 贷:其他应收款—老板微信
负债表,期末数,预收账款(584569.5元),应收账款(805891.4元),问2者重分类后,我应收预收金额是多少,就是我还有多少没开票的,多少未收到的。
老师如果企业注销固定资产还没有提完折旧,先做固定资产清理吗,用清理的钱去还负债
公司a转款给公司b,公司b收到借款后,被要求挂账个人c上,以后支付给个人c借款利息,公司b对个人c进行代扣利息个税后,利息支出能否所得税前扣除? 或者个人c去税局大厅代开利息支出发票,公司b收到发票,支付利息,其发票金额能否所得税前扣除? 利息支出扣除是否有限额
老师好,小规模的企业,平时很少开票出去,季度时要自报收入,如何预算可以自报多少收入才是合法合规且不用缴税
老师再报第三季度所得税的时候,有一个门店没有开通社保,有两个员工就在他另外一个公司下交社保,这个公司在几天工资的时候没有计提这两个人的工资,但是个税系统报了个税,企业所得说的表要怎样填
收购猪头加工成耳朵、舌头、猪头肉等各种半成品,如何核算成本?比如第一个入库70万,销售30万,加工成本,按重量比例发分配成本后库存还有40万,本月进货97万,销售58万,加人工成本12万后,按之前的重量比例法核算成本有83万,和58万销售额明显不合理,正确的成本核算应该怎么做?
律师挂靠律所怎样缴纳个税
律师事务所律师缴税
老师您好,我们公司增值税是小规模企业,开有专票和普票,专票是不是填第二行增值税销售额得交税,普票填第十行小微企业免税销售额那
公司员工的报销支出 公户已转 发票未开 后面找别的发票冲账可以不