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老师,你好,我现在这家公司是家小公司,共三家公司,并且几个公司都没有分清,啥都混一起,什么库存,销售,采购,银行账,全都是表格自己手工记录,外账是请的兼职会计。现在老板想知道整三家公司是盈利还是亏损,这个我觉得计算起来非常困难,所以我建议买个金蝶做内账,但是老板现在就是让我捋一下,因为我也是小白我想如果真要用金蝶做内账的话,各方面应该怎么去了解去做,还有那些库存,是不是都要录入到金蝶,需要补录以前哪些的,总得来说,我现在很懵逼,所以希望老师能够很详细的解答一下我这个问题,谢谢,主要是,买金蝶后怎么做,能详细给出老板想要的盈利亏损?
老师,您好! 我想请教以下问题:1.本年合计与本年累计是一样的吗?他们之间有什么区别? 2.一月份本月合计的余额栏包括年初余额吗? 3.如果一个公司一年或者一个月,某个科目只发生一笔业务,那么是否需要本月合计以及本年累计? 4.如果一个公司只在十二月份发生业务,且某些科目明细账发生额借贷方相等,即没有余额,那么在本月合计之后是否还需要进行本年累计?(只在一个月发生业务,本月合计后没有余额!) 5.原材料的明细账需要每笔业务结出余额吗?有哪些明细账需要逐笔结出余额的? 谢谢!
老师,我现在是生产性企业的成本会计,我每天做的工作是跟各个业务部门研发部门去沟通,然后理顺流程,然后包括系统ERP的一些工作,然后最后是我的那个成本的那个计算的工作,这个有点偏向业务会计的性质,我以后也想往这个方面发展而且我的性格也比较外向喜欢和很多业务沟通,但是生产性企业的成本会计的工资太低了,然后我上网查了一下,偏向业务会计有两个方面可以规划一个方面是财物的PE,还有一个方面是项目会计,我现在更偏向于项目会计,然后虽然我没做过项目会计,但是他们说项目会计和这种成本会计有点像,而且最重要的是项目会计的工资会很高,包吃包住,嗯,我想问一下,如果真的要做项目会计的话,嗯,有什么风险,有什么要求吗?并且这个职业规划是否好,因为现在房地产行业不是太行了,我我怕以后选择这个行业以后我不好找工作
请教哪位老师,3月交接,代账会计给到一张余额表,我公司还没有软件,所以做应交税金增值税手工账的话,怎么才能知道应交税金增值税余额呢?因为要在九栏增值税明细账本上填在第一行结转上期+借贷方向+余额 这样结一个余额出来
固定资产核算应设置的会计科目固定资产有在建工程工程物资固定资产清理,累计折旧,然后固定资产是有形资产,使用寿命超过一年,是为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的,然后固定资产是增加记借减少记贷,固定资产清理是资产类与固定资产借贷方向相反,借方表示费用支出,贷方表示收入余额在当发生费用时在借方收入时在贷方,购入不需要安装的固定资产时借记固定资产,购入需要安装的固定资产时借记在建工程,一般纳税人是固定资产不包含应交税费,小规模纳税人固定资产包含应交税费,已经提足折旧仍继续使用的固定资产单独计价入账的土地和持有代售的固定资产这些企业不能对固定资产计提折旧,当月增加的固定资产当月不计提下月开始记提,
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
没有啊我想要这样的,怎么啥资料都没有。
同学你好,不好意思,这种的确实没有,我认为:附录-会计科目和主要账务处理,会比较实用,如果你需要的话,麻烦留下邮箱,我传送给你。谢谢。
15311206191@126.com,谢谢老师
同学你好,已发送,请查收,谢谢。