借其他应付款 贷银行存款
公司向法人借款,5000,我借银行存款贷其他应付款,后公司向法人支付了8000元,多付了法人3000,多付的3000元,,我可以借其他应收款,贷银行存款吗
内账,公司有向法人借钱, 借银行存款, 贷其他应付款法人 现在公司向法人打款,备注货款, 我是要充其他应付款呢,还是?
内账,公司有向法人借钱, 借银行存款, 贷其他应付款法人 现在公司向法人打款,备注货款, 我是要充其他应付款呢,还是?
公司内账,那之前公司有向法人借款,现在银行付给 法人三笔款。银行回单备注一笔拨款。。一笔备注材料款。,一笔备注稿酬或其他收入。。,,我要冲其他应付款吗还是?
(现金)借法人款时,贷:其他应付款-法人 (银行存款)收到××人款时,贷:其他应付款-××人/法人 备注:××人是法人
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
,这个是公司内账哦,这个可以冲其他应付款吗?
你好 是的 可以的 和同一个客户用一个往来科目 法人有销售给你货物吗 没有吧
公司内账哦,那上次问了一个老师说不能冲,
为啥 什么原因不能
那之前公司有向法人借款,现在银行付给 法人三笔款。银行回单备注一笔拨款。。一笔备注材料款。,一笔备注稿酬或其他收入。。我这个能冲其他应付款吗?
你好 支付给他可以 然后这个具体的啥业务 再继续做啊 不是借其他应付款 贷银行就完了 没有完 你还没有做完 老板拿着这个钱 去干嘛了 再继续做
那我搞不懂了,前面不是说同一个人的往来都可以冲吗?
是啊 转出去给你法人可以 那你剩下的业务不做了吗 整个业务是不是还钱给你法人 不是还钱还有第二部不是吗
第2步是什么?
具体的是啥业务 你备注货款 是不是委托法人买货物呗
你能说的详细一点吗,针对第1个问题,那是不是我还要去问老板什么款项,才能冲,其他应付款?
针对第2个问题也是不是同样的。
还钱给你老板就冲其他应付款
你支付给你老板是不是还钱 你只需要确认这个就可以
那之前公司有向法人借款,现在银行付给 法人三笔款。银行回单备注一笔拨款。。一笔备注材料款。,一笔备注稿酬或其他收入。。
针对这个问题,我是不是要给老板打电话问清楚,再去冲其他应付款。。还是借其他应收款
是的 需要问下你老板如果他说他支付出去了 得有证明 还有你们转账备注是根据什么备注的
总公司是甲方的总公司开 你有一个开了专户就可以了 到时候可以出委托书 委托总公司发工资