转销无法支付的应付账款,转入营业外收入。
老师您好!之前有一笔分录记错了,将预提成本转到应付账款中少记了一个0,等于是去年利润减少了,今年调整去年的利润,我把它放到以前年度损益调整科目中了,现在借:应付账款 贷:以前年度损益调整 那这个期末如何调整呢?利润又如何分配?
如何用以前年度盈余调整来做分录?比如去年我收到其他应付款10万,今年要把其他应付款调整为收入,用以前盈余调整怎么做分录
郭老师,您刚刚发的分录:借以前年度损益调整贷应付账款 借应付账款贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整。 请问还需要调整2021年的汇算清缴吗?
老师:您好!以前年度无法支付的应付账款,如果要调整,如何调整?
老师:您好!请教一下,个税和所得税科目涉及借方余额,需要调整吗?如果是以前年度的,如何调整?
老师,我想问下我让公司把我的五险停了单买公积金的话公司会有风险吗
合同签的是广告设计制作安装合同书,发票开的是 广告服务*木架高空安装,老师我想问的是可以把安装两个字开上去了,因为合同是包干价含了人工 材料制作等费用?
员工的铁路电子发票,还可以计算抵扣进项税额吗
老师,如果签订合同,是甲方是买方还是乙方是买方
办理线上税务迁出,显示还有未办结事项,但是该缴费的已经缴费了,也不知道哪里有未办结事项,怎么看
请问老师,公司有厂房出租,分别租给三个承租方,租赁合同年租金有的是从24年5月到25年4月.有的是24年1月到24年12月,有的是24年3月到25年2月,那25年从租计征房产税年租金怎么计算合理
老师,5.6月的工资可以连同7月一起申报吗?因为别人给我提供的工资表太晚了,我已经报过个税了,我也给别人说让他每个月10号前必须提供给我
付款后,没收到发票,怎么办?付款时的备注和实际业务对不上有什么影响呢
老师您好,因为子公司没有资质去招投标,所以就用母公司去招投标并且中标,合同也用母公司去签订了。目前为了子公司能申请高薪企业。现在的操作方式是子公司问母公司购买货物,子公司加上这个项目归属于子公司的利润后销售给母公司,母公司在销售客户。母公司账上是平进平出操作,跟审计解释就是子公司的项目。还有别的更好的操作方式吗?谢谢老师。
6月11日新成立公司,从几月开始申报工资
老师:是借应付账款,贷营业外收入吗?
同学你好,是的,一般不轻易转到营业外收入,这变相增加了利润总额。
因为总公司要审计,我们是分公司,应付账款和其他应付太大,审计无法通过,总公司会计建议这样操作,有其他好的方式吗?
没有什么好的方法,因为应付帐款能付出去的尽量付出去,付不出去的只能转作营业外收入。
老师:您好!那摘要如何写?
写转销无法支付的应付账款,附件你最好写一个情况说明。写一个来龙去脉是为什么要将它转入营业外收入,然后情况说明要让领导审批签字。
老师:如果是转销其他应付款也是这样处理吗?
同学你好,是一个道理,都是这样处理。
谢谢老板
不客气同学,祝您工作顺利,如果老师的回复有帮助到你,麻烦五星好评。
老师:也祝你工作顺利,天天都有好心情!
不客气同学,本条信息无需回复。