您好,这个是可以的,可以
老师,你好!请问建筑工程未收到甲方款项,自行垫付施工,工程成本结转需按月结转吗?还是可以等开具发票收到款后结转收入
收到进项发票,未付款,可以结转成本吗
我单位属于以核定征收的建筑业,收入以预收款项形式申报增值税收入,成本除了获得进项成本发票以外,还有未开发票的工程结算书入账,没有发票的工程结算书可以直接结转到营业成本吗?
收到进项发票,未付款,可以抵扣吗
发票已收未付款,本月没有收入,可以结转成本吗?
老师你好,我想问下残保金申报人数与个税申报人数不一致的情况下税务要怎么处理
你好 老师 麻烦问下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的税 怎么调整2024年的账务
老师好,请问公司销售货款和给客户的返利款,是各付各的,还是客户把该返的利扣除后在付过款呢?
药企行业,购买中药电子秤应该录入哪个科目
老师招待费限额是多少
认证抵扣了的发票对方是不是不能红冲?
老师,银行收到钱,做未开票的会员费收入,主营业务收入三级明细怎么写
老师,我要开发票,松节水,一桶一桶的,发票类别是什么呢
老师:公司签了技术开发合同,分几个阶段付款,每付一笔款对方也有开票,要所有款结清才能软件开发完毕,我现在这样写分录可以吗?正确的分录怎么写啊?
老师,您好,请问一下民营门诊,收到预收款项,分别由POS机,美团,还有同品牌其他门诊内部转诊款项,分别入应收账款-二级明细,确认收入按照实际消费的金额确认收入,未确认收入的各二级明细科目余额怎么处理?需要统一转入某一科目吗?确认收入时再从该科目相反方向确认