您好,因为它的税后营业利润是1000万元,已经说了是税后利润了,因此不要再减所得税。

老是,下面这个筹资费率这里为什么不乘以(1-所得税税率)呢?难道筹资费不能做成本吗?
用10÷(1-30%)×25%=3.57,老师这道题目理解不了,哎,这道题目的抵免限额是应该是境外的税前所得,那这里是税后所得,那是不是应该还原成税前所得,用10万除以(1-30%)然后再乘以我国的这个税率,那这里为什么是税后的所得,加上已缴纳的企业所得税来当的来作为税前所得呢?
老师,我想请问一下这道题当中的那个合理损耗为什么不加呢,他那个存货成本不是包含了其他可归属于存货采购成本的费用吗,那个运输途中合理损耗不是属于这个采购成本的费用吗。
老师,我想请问一下这道题当中的那个合理损耗为什么不加呢,他那个存货成本不是包含了其他可归属于存货采购成本的费用吗,那个运输途中合理损耗不是属于这个采购成本的费用吗。
老师,我想问一下,为什么这里,他那个那个非负项成本不用乘以那个所得税税率哩。
请问报了第四季度的企业所得税之后,发现账有地方错误很明显改动了,现在年报直接申报就好,不用再去改去年第四季度财报和企业所得税吧
请问公司有发票不能取回,是直接做账就是亏损,然后汇算清缴调增就是盈利,还是不做这一笔,直接盈利,哪种方式好一些。
老师,消费税零申报,提示上一个所属期未申报,现在要怎么进去补申报界面呢?
请问一般纳税人,1.公司购买快递运输的纸盒计入什么科目,可以抵扣销项税吗?2.公司定做了一批包装盒拿去工厂就是产品的外包装一起加工,计入什么科目呢?可以抵扣销项税吗
新公司在电子税务局备案的“会计准则”,首次做账能不能改成“小企业准则”?
外贸企业,是一般纳税人,在建账时,会计准则能选小企业会计准则吗?
老师,个人去税局代开蔬菜发票,如果蔬菜品类有七八十个的话,会有行次的限定吗?线下只能开纸质发票。
您好,养生保健馆提供给客户中式按摩、足浴等服务,开票内容怎么开给客户?
老师您好!问一下私人转对公账户转错了,我对公账户再退还,不是同一个账户是同一个人的可以吗?
老师,2024年购买的设备116万。计提折旧了,也入账了,今年设备要退回。全款退回。这个怎么账务处理