你好,同学,可以转到未交增值税的啊

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,请问下转出未交增值税贷方有余额需要转入未交增值税吗
销项大于进项时,未交增值税余额在贷方,应交增值税是负数,结转未交增值税也是负数是怎么回事?麻烦老师们帮忙看下,谢谢老师们
老师麻烦问下应交增值税贷方余额可以转到未交增值税吗
那我现在未交增值税借方有余额代表留抵,然后应交增值税贷方有余额,我可以吧贷方余额转到未交增值税借方吗
老师好 应交税金-应交增值税 -已交税金 贷方负数余额 可以结转到 应交税费-应交增值税-未交增值税借方吗
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
我留抵退税的钱到位了,没有留抵来了。我咋才能在科目余额表上计算出来,到底看那个科目呢
你好,就看增值税这个明细啊
咋算呢老师
同学,你要把那个增值税明细表给我看一下。
老师麻烦指点下吧
你好同学,我明天算给你看一下。
感谢您老师只有您愿意回答我,我现在不知道会计分录咋做一头雾水
老师麻烦帮我算下,有点着急不知道咋做帐
我算了一下,你们公司不需要缴纳增值税啊
是不交老师,我现在留抵退税退钱了,我要结转增值税咋做帐,就是是不是的不是进项税额,销项税余额,进项转出余额都调整,咋做会计分录呢老师
计算留抵税额时, 借:应收留抵税额退税款, 贷:应交税费—应交增值税—留抵税额退税, 收到实际退税后, 借:银行存款, 贷:应收留抵税额退税款,
老师我科目余额表上有进项税额,销项税额,进项转出额,是不是都要结转呢
那个不结转可以的啊
不用结转吗,那我咋知道留抵剩多少了在哪看呢
你直接看最上面一个0101的编码就知道了,借方是可以抵扣的,不需要缴纳 在贷方才需要缴纳,最后把所得税减去,就是增值税的了