同学 这个是这样、 借 主营业务成本-暂估 贷 应付账款-暂估
请问老师开了销售服务发票后要确认收入,结转成本,如果目前没有成本票,该怎么做分录呢
请问一下购入固定资产,出租,收取租金开发票确认收入,对应的结转成本的分录应该怎么做?
请问一下老师:劳务公司是先发生的成本,还没有收入,确认成本的分录应该怎么做?分录应该怎么写?
请问一下老师:劳务公司是先发生的成本,还没有收入,确认成本的分录应该怎么做?分录应该怎么写?
老师,我们是装修公司,已收客户款项,发票已开,但还没发生成本,请问会计分录怎么写?确认收入时要同时确认成本吗?
开票 拖车施救费,需要缴纳印花税吗?核定那个税目
这道题的答案应该错了吧,麻烦把正确答案回复一下,谢谢
你好老师,一个法人,一个股东,股份平分可行
公司的业务,先收钱,再开票,分录是怎样的
卖了原材料,开票做销售,借应收账款,贷其他业务收入,销项税额,现在要结转原材料成本,应该怎么做
负债表应付工资有正数怎么回事,怎么调整
老师,1,工商年报注册资本金已经全部到位,认缴出资额和实缴出资金额是不是都写资金到账的日期 2,注册资本金到位后发生股权转让,那边新股东的注册资金到位是写之前的注册资本金到位时间,还是写股权转让的日期,0元转让的
公司新办公楼安装电梯,也是等办公楼开始使用,再确认固定资产,计提折旧吗
老师,刚刚问了暂估清理,我不知道在哪里添加过渡科目,辅助项一定要填,不然不给保存
公司的经营范围没有运费,可以开具运费的发票吗?合同本来是卖产品,但是有单独加一个运费,能开运费吗
已经有成本了,还暂估成本吗?
同学, 如果是已经有成本了 ,这个可以不需要暂估了。
请问一下老师:劳务公司是先发生的成本,还没有收入,确认成本的分录应该怎么做?分录应该怎么写?老师请看我问的问题
同学, 企业发生的各项劳务成本: 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬、银行存款、原材料等 确认劳务收入并结转成本时: 借:主营业务成本 贷:劳务成本
不是一定要通过应付职工薪酬过渡吧?
同学, 这个按照会计准则,权责发生制是需要经过应付职工薪酬科目过渡的。