同学 这个是这样、 借 主营业务成本-暂估 贷 应付账款-暂估

请问老师开了销售服务发票后要确认收入,结转成本,如果目前没有成本票,该怎么做分录呢
请问一下购入固定资产,出租,收取租金开发票确认收入,对应的结转成本的分录应该怎么做?
请问一下老师:劳务公司是先发生的成本,还没有收入,确认成本的分录应该怎么做?分录应该怎么写?
请问一下老师:劳务公司是先发生的成本,还没有收入,确认成本的分录应该怎么做?分录应该怎么写?
老师,我们是装修公司,已收客户款项,发票已开,但还没发生成本,请问会计分录怎么写?确认收入时要同时确认成本吗?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
个体工商户一般缴纳哪几种税啊?
老师个体的营业执照个人所得税怎么算
老师您好,个体工商户,一月份账户缴纳的税金一半是什么税啊?
跨区域经营,个税如何申报?在外省有个工程项目,现在要给五个人代缴个税,请问都需要准备什么资料?申报流程具体是什么?到时候还需要这五个人的电话认证吗?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
已经有成本了,还暂估成本吗?
同学, 如果是已经有成本了 ,这个可以不需要暂估了。
请问一下老师:劳务公司是先发生的成本,还没有收入,确认成本的分录应该怎么做?分录应该怎么写?老师请看我问的问题
同学, 企业发生的各项劳务成本: 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬、银行存款、原材料等 确认劳务收入并结转成本时: 借:主营业务成本 贷:劳务成本
不是一定要通过应付职工薪酬过渡吧?
同学, 这个按照会计准则,权责发生制是需要经过应付职工薪酬科目过渡的。