同学你好!这个是个人开的收据 500元以下 注明姓名和身份证号码 可以企业所得税税前扣除哈 至于具体的数量等 税务并无明确规定 但是 凡事不能过呀 过了 税务肯定会怀疑 否定的哦 这个度 自己把握的
没有发票不能税前扣除,如果您企业和个人发生业务单次不超过500元,可以收据入账,税前扣除。谢老师上次这个问题,想在问一下,单次是一个月呢还一年内呢,有时间上的要求吗
请问老师,个体工商户刚开业三个月,现在账都没做,前期的一些费用、以及购买的固定资产、场地租赁等都没有发票,只有合同,请问这样的话,我能入账吗?白条子可以入账吗?
你好!我想请教一下,我们公司是农产品收购企业,是一般纳税人,自己生产13%的月饼,那购进的面粉、白糖、油普通发票也可以抵扣吗?还是必须要专票才可以抵扣?小规模那里购进的可以抵扣多少个税点呢?麻烦老师指点下!
再请问下老师,一个月可以多次在同一个人那里购买500元内的农产品用白条单据入账吗
请问老师,五百元以下白条入账,同一人一个月可以多次吗?
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
A商家在网上搞了一个活动,就是客户如果在15日下两单就给予15块钱的优惠券,这个15块钱的优惠券在客户下第一个订单的时候就可以使用,但是客户如果没有在15日內下第二个订单,那这15元的优惠券将自动返还给商家,22年5月12日客户B在A那里买了88元的商品,使用优惠券后的价格是73元,这时A商家怎么做账?22年5月15日客户B又下单了价格9.9元的商品,此时A怎么做账?如果B在使用优惠券15元后15日內没有在下第二个订单,此时A商家应该怎么做账?正好学到收入这章,想到我之前在网上碰到了这样一个案例,请指教
买东西开专票百分之13,他收我百分之10,这个他收我的价格怎么算他能不能合上,我想和他讲到百分之9怎么和他说
嗯,谢谢老师回复!
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