固定资产清理科目你就当他是固定资产,加借方余额,减贷方余额

老师,这个题目在最后处置时候写分录能不能这样写? 借:固定资产清理 106.25 累计折旧53.75 固定资产减值准备 50 贷:固定资产 210。 借:固定资产清理 2 贷:银行存款 2。 借:银行存款 82 贷:固定资产清理 80 应交税费——应交增值税(销项)2 (老师,题中说的是相关税费2万,但是如果写到固定资产清理里面算82又和答案不一样了,不知道怎么写) 借:资产处置损益 28.25 贷:固定资产清理 28.25所以净损失28.25w,影响利润28.25万。老师请问我这样写是对的吗?
老师,比如处置一个固定资产,发生了清理费用,并且固定资产清理在借方6万,累计折旧是1万,请问我在资产负债表填固定资产这个余额的时候需要减去折旧费1万对不?然后是需要加上这个6万还是减去这个6万清理费用呢
老师老师,没搞懂这个固定资产清理科目,比如题目告诉了折旧费多少多少,固定资产清理借方余额 2万,请问到底是加上这2万还是减去这2万啊
老师,一般纳税人,公司处置了一台二手车30万的车18万卖掉了,请问账务处理最后的损失也就是固定资产清理借方余额有8万多,科目设置里没有资产处置损益这个科目怎么处理?
老师您好,请问厂房2019年竣工转固定资产折旧了,现在厂房一边围墙倒塌了,打了官司告施工单位,律师费2万,施工单位赔了7万,我们把倒塌围墙重建成仓库当作挡墙可以存放物品,花了160万,这如何入账,涉及分录?汇算清缴如何填,要固定资产清理科目吗?倒塌部分也不懂预估多少价值。
老师,公户转私户这种如何做账,如何避免被查。怎样安全转到私户,私户并为用于个人消费只是用来支付零星支出
制造费用怎么在完工产品和在产品之间进行分配呢?
直接人工费怎么在完工产品和在产品之间分配呢?
郭老师,建筑服务比如100万,预收40%,开工后收30,结束20%,一年后10%,什么时候缴纳增值税
老师,个税专项附加扣除,员工自己在手机上填报了,我在电脑客户端,怎么把数据倒到电脑上
个人代开发票2500,假如个税我司需代扣300,个税需由对方承担,那我们付款就付2200.分录怎么做
老师 您好 我填报工商年报时 股东出资 实缴出资额 实际出资额, 实际出资方式 实际出资时间 不能为空吗 ?如何填年报呢?怎么才能做年报申请呢?
假设生产一种产品,领用原材料1000元,期末在产品数量为100,完工产品数量是200。请问原材料怎么在完工产品和在产品之间分摊?
我司去年开票收入低于成本 税务让写说明情况。我司是代理进口的,有些个人委托我司进口,我司根据收到的个人支付的税金和货款金额(税金支付给海关,货款对应支付给外商),确认收入。收入低于成本,主要是因为个人有些货款金额(付汇未通过我司支付)未付给我司,而且也不会再支付。这样怎么写情况说明比较好
老师,新接手一家劳务公司之前代账公司账面和银行流水完全对不上。银行流水全是支付给班组的劳务费(没有发票)和发放员工工资(没有申报),账上附的发票没有银行流水。后续查到会不会被补交个税,没有流水的发票会不会被认定虚开发票?这个要怎么弄,头疼得很