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企业租赁个人的办公室,帮房东支付了税费,请问这个怎么做账呢?我做在营业外支出,我的摘要怎么写呢?

2022-08-01 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-01 09:34

你好 借:营业外支出,贷:银行存款 摘要:承担房东的税款

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快账用户3449 追问 2022-08-01 09:37

好的哦,老师,这次我们是帮这个房东去开票了,我们企业帮忙缴纳了。如果我们不去税务局开票,汇算清缴怎么调增呢

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齐红老师 解答 2022-08-01 09:41

你好,如果不去税务局开票,就需要对无票的支出做纳税调增处理的 

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快账用户3449 追问 2022-08-01 09:42

但是老师,我有点计算不来这个,这次帮房东缴纳了城镇土地使用税 房产税印花税个人所得税。我如果以后不开票,是不是只用调增企业所得税就可以了呢

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快账用户3449 追问 2022-08-01 09:43

计算方式是什么,这次是税务局自动帮忙算的,我自己到时候汇算清缴的话怎么计算呢

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齐红老师 解答 2022-08-01 09:43

你好,具体是什么计算不来呢? 

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快账用户3449 追问 2022-08-01 16:07

就是计算企业所得税汇算清缴调增的

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齐红老师 解答 2022-08-01 16:09

你好,承担了不应当承担的税款,就全额做纳税调增处理啊 

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快账用户3449 追问 2022-08-01 16:10

调不来怎么调 到时候

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齐红老师 解答 2022-08-01 16:11

你好,比如承担了不应当承担的税款1万,就把这1万全额调增应纳税所得额就是了 

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