你好 借:营业外支出,贷:银行存款 摘要:承担房东的税款

老师,我们的办公室交了一年房租,现在有其他人想租我们办公室,并愿意给我们支付一定补偿金,这个补偿金怎么做账呢,需要交税吗
企业租赁个人的办公室,帮房东支付了税费,请问这个怎么做账呢?
企业租赁个人的办公室,帮房东支付了税费,请问这个怎么做账呢?我做在营业外支出,我的摘要怎么写呢?
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
好的哦,老师,这次我们是帮这个房东去开票了,我们企业帮忙缴纳了。如果我们不去税务局开票,汇算清缴怎么调增呢
你好,如果不去税务局开票,就需要对无票的支出做纳税调增处理的
但是老师,我有点计算不来这个,这次帮房东缴纳了城镇土地使用税 房产税印花税个人所得税。我如果以后不开票,是不是只用调增企业所得税就可以了呢
计算方式是什么,这次是税务局自动帮忙算的,我自己到时候汇算清缴的话怎么计算呢
你好,具体是什么计算不来呢?
就是计算企业所得税汇算清缴调增的
你好,承担了不应当承担的税款,就全额做纳税调增处理啊
调不来怎么调 到时候
你好,比如承担了不应当承担的税款1万,就把这1万全额调增应纳税所得额就是了