你好,这个不计入计算业务招待费可扣除数的依据

【案例】甲公司为一家居民企业,主要从事货物生产和销售,本年取得销售货物收入5000万元、理财产品收益50万元、从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益200万元、出售闲置厂房收入300万元,发生业务招待费20万元。要求:计算甲公司本年度在企业所得税税前可以扣除的业务招待费。
境内某居民企业2018年取得销售货物收入2000万元,出租设备取得租金收入200万元,对外投资取得的股息收入100万元,当年发生的与生产经营活动有关的业务招待费120万元。计算该企业在计算2018年应纳税所得额时准予扣除的业务招待费。
境内某居民企业2018年取得销售货物收入2000万元,出租设备取得租金收入200万元,对外投资取得的股息收入100万元,当年发生的与生产经营活动有关的业务招待费120万元。计算该企业在计算2018年应纳税所得额时准予扣除的业务招待费。
2021年企业汇算,业务招待费扣除限额,里面税收金额计税依据是本年收入的千分之五吗?还是本年收入要加上免税收入一起算?这跟免税收入是符合条件的居民企股息红利免税得来的
获得被投资的未上市居民企业的股息收入,在计算业务招待费的时候需要计入收入吗
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如果是获得上市公司的股息收入,计入吗
同学,不管是否上市公司都不计入