您好,这个是可以全额扣除的

税控盘技术服务费全额抵扣的280,在报表的时候是否要填写增值税减免税申报明细表
税控设备的技术服务费280元交税的时候可以全额抵扣吗?
税控技术维护服务费,280元可以全额抵扣税额对吗?需要认证吗?还是申报时直接抵扣就行?
老师,每年的税控设备技术费280元可以抵减的?一般纳税人
税控设备的技术服务发票普票可以全额抵扣销项税额吗
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
主要是讲课费,也会附带干其他的征集整理服务,开什么内容的增值税发票
企业微信,微信商户号号,只用于平时公司经营支出,区分法人私人付款,公户统一管理,没有收入,需不需要申报电商数据呢,老师说法不一,不知如何是好
只有一笔,是不是就是这个了
甲公司小、2025年度所得税申报错误,及财务报告错误可要更正申报?如何更正申报
已经认证的进项税额发生了退货,会计分录怎么做?
采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 贷:应付账款等 贷方红字。
这样的可以吗?借:应付账款蓝字 贷原材料 贷应交税费应交增值税进项税额转出
最好按照我说这么做
为啥呀?有点理解不了这个分录
这个不是之前的负数吗