您好,这个是可以全额扣除的

税控盘技术服务费全额抵扣的280,在报表的时候是否要填写增值税减免税申报明细表
税控设备的技术服务费280元交税的时候可以全额抵扣吗?
税控技术维护服务费,280元可以全额抵扣税额对吗?需要认证吗?还是申报时直接抵扣就行?
老师,每年的税控设备技术费280元可以抵减的?一般纳税人
税控设备的技术服务发票普票可以全额抵扣销项税额吗
个体工商户,查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税?
我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
请问26年个体户是不是注册难度很大
再请教一下朴老师,您说如果内账按收付实现制来做的,那成本费用就可以按收付实现制来做,如果是按权责发生制来做那就只能按对应的,不能混。那这样又回到了最开始的问题,成本怎么取数的问题了。
老师,我们是个体,我们1月2月显示定期定额,到3月时候显示查账征收,然后税务局发了终止提醒,2026年不再予以延期,目前状态为查账征收,请自行申报。我已经开了1月2月份的发票,是不是要红冲掉1,2月份发票
有一张出口采购专票,现在还没确定要不要退税,肯定先不认证,进项入账哪个科目?
公司给入职转正员工报销体检费属于什么费用 会计分录具体怎么做
清税证明出来,就不用报税做账了吗
老师好:请问我企业执行企业会计制度,现动迁了,先收到一笔动迁款,怎么走账?
已经认证的进项税额发生了退货,会计分录怎么做?
采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 贷:应付账款等 贷方红字。
这样的可以吗?借:应付账款蓝字 贷原材料 贷应交税费应交增值税进项税额转出
最好按照我说这么做
为啥呀?有点理解不了这个分录
这个不是之前的负数吗