对的,没错的就是这么做账的

收到供应商的发票这样做凭证对吗
收到30万发票,支付20万,这样做凭证对吗
没收到发票,提前支付的货款,比如50万货物,向对方对公支付30万,另外20万支付给了个体户经营者私人账户,怎么做账
之前8月份收到30万普通发票,当时有10万发票没找到,入账了20万,还有10万11月才找到,这个10万发票怎么录呢,8月份凭证是借成本20W,贷应付款20W,现在是冲销这个凭证,还是怎么做分录呢
老师 酒店加盟别的品牌,收到加盟费发票20万,实际支付了4万,另16万之后每月支付一部分,分录怎么做呢?借:长期待摊20万 贷:银行存款4万 其他应付款16万 这样对么
应付科目是按发票做还是成本科目按发票做?迷糊了
按照收到打发票做账就行
收到发票做应付还是成本?
借方成本 贷方应付账款
我的意思是发票金额是计成本还是应付?
这个没冲突啊,记入成本,没付钱呢记入应付账款