没有发票的先暂估入账就行。
月底走货物到库,尚未收到发票,例如不含税金额为10万,做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到,但是有确认收入和成本。结转成本凭证,借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了?还有一个就是发票未到货物已入库,本月结转了成本,月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款,此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧
之前8月份收到30万普通发票,当时有10万发票没找到,入账了20万,还有10万11月才找到,这个10万发票怎么录呢,8月份凭证是借成本20W,贷应付款20W,现在是冲销这个凭证,还是怎么做分录呢
7月31号收到30万货款,没有给人家发货呢 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 分公司注销前转给总部方便给人家开发票(可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢) 借应收账款总部10万(每天限额不能超过10万) 贷应收账款10万 8月说是这月正常做账 9月在注销了 那还有20万说是不转给总部钱了 那会计分录怎么写?老师
7月31号收到30万货款,没有给人家发货呢 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 分公司注销前转给总部方便给人家开发票(可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢) 借应收账款总部10万(每天限额不能超过10万) 贷应收账款10万 8月说是这月正常做账 9月在注销了 那还有20万说是不转给总部钱了 那会计分录怎么写?老师 写会计分录 说其他的不要评论谢谢
7月31号收到30万货款,没有给人家发货呢 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 分公司注销前转给总部方便给人家开发票(可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢) 借应收账款总部10万(每天限额不能超过10万) 贷应收账款总部10万 8月说是这月正常做账 9月在注销了 那还有20万说是不转给总部钱 不让总部代开发票了应该 那会计分录怎么写?老师 写会计分录 说其他的不要评论谢谢
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀
老师,印花税应税凭证名称写什么?
想问老师一下我把自己的钱借给老板私户可以吗 个体户对应的她的个人银行卡?她在还我。有风险吗?
请问:公司贷款买的电车,用个人名字入户,原因是个人买电车国家有补贴,这个车怎么做账,每月还贷款怎么处理?
老师,电脑上的讲义怎样点开看并下载
收到发票时把没有发票的分录红冲 收到发票时把没有发票的分录红冲按发票入账。
好的,谢谢
客气祝。不客气,祝您工作愉快。