老师您好可以吗?
车内打车电子普票可以抵扣进项吗?具体条款,谢谢
老师你好,定购机票电子普票可以抵扣进项税吗?谢谢
老师好,公司购买洗衣机,进项税额可以抵扣吗?谢谢!
老师你好,请问电子承兑汇票贴息开具的专用发票可以做进项抵扣吗?谢谢。
老师,您好,飞机票是电子普通发票的,可以抵扣进项税吗?
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师您好,请教一下电费积分兑换成预付电费怎么做分录,主要是贷方科目我不知道怎么选,我们是事业单位,谢谢
请问,之前应收计提了坏账,后来为了能要回来款,我们给出了现金折扣,请问这笔账怎么入呢?
小规模纳税人实行小企业会计准则,23年8月开具了税率为1%增值税发票(发票不含税金额107821.78元,税1078.22元)在24年8月发现23年的这张税率为1%的发票税率开具错误,应该开具为税率为5%的增值税发票(按照5%开具后应为不含税金额103714.29元,税5178.71元)。因购买方不配合红冲发票,税务局给出的处理方案是不用红冲发票,直接更正23年8月的增值税报表,补交销项税4107.49元(5158.71-1078.22)。因为补交的这4912.31元销项税是23年发生,24年缴纳的,那这4912.31的销项税的账务处理应该处理在23年还是24年,如何做会计分录。同时产生的636元的滞纳金账务处理应该处理在哪一年,如何做会计分录。
老师您好!我公司去年发生了研发费用100万,全部在管理费用-研究费用科目里,全部费用化。现在我要做汇算清缴,研发费用的数据直接在A104000期间费用明细表中自动带出。但是主表A100000表中这个数据被包含在了管理费用的数据中。研究费用没有数据。那我需要把主表中发管理费用减去100,填到研究费用烂次里去吗?
公司仓库报损了一批保质期过期的材料,这部分损失可以所得税前扣除吗?
老师,贷款利息支出是不是需要银行开发票才能扣除费用,手续费也是这样
工地上的工人可以自己申报个税吗?
旅客服务的,可以抵扣的
老师,此票不能勾选抵扣,申报时在交通运输那行填税额,对吧
附表2 8b和第十栏里面填写的。
好的,老师,退票费的发票能抵吗
抵扣不了的,除非对方给你开专票。
老师,旅客服务是普票可以抵扣,退票费普通不能抵,专票才可以,理解对吗
是的,是这么做的,是这么理解的。