您好,这个是可以的,可以

老师,我们公交充值卡可以直接计入交通费吗?还有汽油费充值卡,可以直接计入车辆费吗
老师,我们公司交话费,因为电信充值只能充值整数100,但是开发票只能开实际已使用的金额99.88元,可以用这张发票做账吗?可以做100元的话费吗?
老师,我单位名下有几个电信手机号,话费充值的缴费凭证可以直接入管理费用吗?
公司有有多张电话卡,充值话费1400,可以直接计费用吗
老师,以个人名义开的电话卡给公司用的,缴的话费开了公司的发票,话费可以直接报销给个人吗
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 应交税费-进项 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
请问公司员工休产假了,还要不要给他发工资啊?
六月下来的营业执照,九月税务登记,入职日期填几月
老师,我们是小规模纳税人在本市提供建筑服务,然后又分包给外市的B公司,那么我们公司是不是可以根据开票工程款一分包收票工程款=余额申报增值税?
老师好,请问一共五大类产品收入怎么分利润总额????因为营业外收入 费用 营业外支出 都是一起收入和支出
甲乙为国企,现甲公司把广告牌及厨房厨具无偿划转给乙公司,数据是2024年12月,业务人员忙一直托到2025年8月才做的移交表签字交给财务,甲公司固定资产从2025.1一8月一直计提的折旧,现已经反结8月这笔8月份怎么做?比如,广告牌2024.12原值86.5万移交(2024.12月在建工程转入取得),炒锅等低值易耗品39010元无偿转让的(账上已经摊销完),厨具房用品等2.58万按原值无偿转让的,实物2025.1月已交乙公司由于没有划转表,比表业务未处理,固定资产25.1一8月依然计提,8月划转表给会计,8月会计如何做账?
老师,我们领导要我催要预付账款和应付账款暂估账款的发票,然后把预付账款和暂估账款冲了,而且不能影响存货,老师这个应该怎么做呀
老师 我们是建筑行业,我们的客户给我公司开具了一份项目的电费发票,我应该如何记账
退休返聘的工资是5500,请问要交个税吗?
老师11月工资的个税在12月份缴纳11月份要不要做分录要不要计提
什么情况下需要按实际话费来计费用
您好,这个是这样的,等实际报销的时候
老师我意思是公司7月开卡的时候一共就充值1400元,能拿这1400元直接挂管理费用吗,还是要等7月消费账单出来之后再计入管理费用
您好,这个是需要等消费的时候的
那买的终身会员6000呢,这要怎么摊,还是一次计入费用
您好,这个是可以一次性的