借应收账款,贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本,贷累计折旧。
老师在,我公司购入固定资产出租给客户,请问购入固定资产的分录,以及出租给固定资产的分录,成本怎么提现
国有企业出租固定资产得到的房租收入,应该怎么做分录?出租固定资产不是公司主营业务怎么做分录,是主营业务怎么做分录?
老师,购入固定资产。出租出去,每年8月份收20000。分三年收租金。出租的分录怎么做呢
老师,2021年8月出租的固定资产租期3年,每年8月支付3分之1的租金,3年支付完成。。。2021年8月收到租金借银行存款贷其他业务收入每月提折旧借其他业务成本贷累计折旧。是这样做分录吗
老师,固定资产设备出租,9月出租的,11月份收的一年的出租款,11月份开的票,这么收入是一次性确认还是怎么确认了
您好,25年发现往期填报的23年度的工商年报里的医保基数不对,当时是根据税务申报系统里自动生成的基数累加的,今年发现其中一个月的基数代入的不对,社保缴费是对的,1、可以不做修改吗?24年报完以后也没有跳出异常,也并没有其他错误,税务系统里带出的基数就是不对的,不是人为错误,2、25年一般只对当年填报的24年的数据做审核对吗?
老师,客户用房子抵扣货款,我公司缴纳房产契税,印花税怎么做分录?
老师,是不是在第三方平台购买机票后,如果要做进账,不能单单开具发票,还要打印这样的登记卡出来是吧?才能计算9%的进账。是发票金额(含燃油基建)/1.09*0.09去计算是吧?
老师,现在注册公司需要验资吗?
老师,我第一次遇见差额征收,是什么意思
您好,25年发现往期填报的23年度的工商年报里的医保基数不对,当时是根据税务申报系统里自动生成的基数累加的,今年发现其中一个月的基数代入的不对,1、可以不做修改吗?24年报完以后也没有跳出异常,2、25年一般只对当年填报的24年的数据做审核对吗?
老师,我与a公司有业务往来,我收到b公司的商票其实是a公司的,我做分录借应收票据-b公司 贷应收账款a公司 商票到期提示付款借银行存款 贷应收票据-b公司 对吗
公司的实收资本是张三公司实缴50万 李四公司实缴20万 现在李四公司把股份全部转给张三公司 。那么李四实缴的20万是不是就转给了张三公司 实际就是50+20=70万
这道题的第4问,计算最低售价要考虑B的固定制造费用吗谢谢
老师,请教一下,我们公司投资了另一家公司,现在收到分红,我分录就是借银行存款,贷投资收益。因为两家都是有限公司,分红时是不产生税的,对吗?
老师,这个租金分三年支付,怎么在账上体现出来。
你好,按合同约定就行啊,没有收到钱的时候记应收账款。收到钱的时候记入银行存款。
账上怎么体现出来呢。去年8月份收到第一年的租金。今年8月该收第二年的租金了,只看账簿,体现不出来,忘记了就收不回来了。
收款时记入预收账款,按月分摊到成本里。
老师,没明白我意思吗。分三年支付,支付三次。去年8月支付的第一年的租金。还有2年没有支付。我查账的时候,账上怎么提现出来这个单位还有2年租金。我现在查账呢,这个单位还欠我们2年租金,但是账上不提现。怎么做账,在账上体现出来
没有收到的钱,而且还没有租赁期不做帐
那就只能凭记忆力了。
您可以做一个表记上啊,这样可以方便记忆,也不能忘。