借应收账款,贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本,贷累计折旧。
老师在,我公司购入固定资产出租给客户,请问购入固定资产的分录,以及出租给固定资产的分录,成本怎么提现
国有企业出租固定资产得到的房租收入,应该怎么做分录?出租固定资产不是公司主营业务怎么做分录,是主营业务怎么做分录?
老师,购入固定资产。出租出去,每年8月份收20000。分三年收租金。出租的分录怎么做呢
老师,2021年8月出租的固定资产租期3年,每年8月支付3分之1的租金,3年支付完成。。。2021年8月收到租金借银行存款贷其他业务收入每月提折旧借其他业务成本贷累计折旧。是这样做分录吗
老师,固定资产设备出租,9月出租的,11月份收的一年的出租款,11月份开的票,这么收入是一次性确认还是怎么确认了
老师,这个租金分三年支付,怎么在账上体现出来。
你好,按合同约定就行啊,没有收到钱的时候记应收账款。收到钱的时候记入银行存款。
账上怎么体现出来呢。去年8月份收到第一年的租金。今年8月该收第二年的租金了,只看账簿,体现不出来,忘记了就收不回来了。
收款时记入预收账款,按月分摊到成本里。
老师,没明白我意思吗。分三年支付,支付三次。去年8月支付的第一年的租金。还有2年没有支付。我查账的时候,账上怎么提现出来这个单位还有2年租金。我现在查账呢,这个单位还欠我们2年租金,但是账上不提现。怎么做账,在账上体现出来
没有收到的钱,而且还没有租赁期不做帐
那就只能凭记忆力了。
您可以做一个表记上啊,这样可以方便记忆,也不能忘。