同学你好 这个需要的
请问,2019年开发票给客户,客户现在能开红字信息表,交给我们开红字发票吗
请问我公司买货已认证,开具了红字信息表。对方开具红字发票,给我们红字发票吗?还是我们拿红字信息表做账
老师,请问客户开的红字发票信息表要给我们吗?我们要不要对应着红字发票再开一张?
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
老师,请问我公司开给客户增值税红字发票信息表,对方需要给我们红字发票吗?
老师,我们是生产型企业,但是我们有一项业务是买进来的原材料销售出去,变成了商贸行业,那么我卖出去的原材料可以用之前采购的设备进项和原材料来抵扣吗?
我公司通过外面证券公司投资了一家公司,出资1亿,占对方公司股份99%股权,还发生了相关尽调费、管理费等500万元,那我的长期股权投资是做多少呢?
客户要申请科小,需要我做研发费用归集,需要怎么调整账目和财报
老师,包装物租金算价外费吗
老师请问下,我有笔货款开票开给公司了,是固定资产,发票来的时候我已经做入账凭证了,现在是公司老板支付的,我挂在其他应付款-个人名下,现在审计要我提供付款的凭证,我应该怎么操作啊
老师小规模增值税收入是收入直接上税,还是收入—成本再上税
你好,老师!问一下替外国公司代扣代缴的增值税的会计分录怎么做啊?还有滞纳金的分录?谢谢老师!
老师,有金蝶云星空的培训视频吗
老师,请问,如果发现从24年2月开始到25年6月,多计提成本10万,其中24年8万,25年2万,这个情况要怎么处理?
老师,在2024年12月份收到一张发票,上面金额有点出入,当时让对方红冲发票,但是不知道什么原因,这张发票他们一直没红冲,现在2025年9月了,这张发票该如何处理呢
请问老师,红字发票信息表,我们是7月开的,请问红字发票如果在8月份来,这个账怎么做?
同学你好 直接红冲就可以了
在7月红冲还是在8月红冲
同学你好 7月份开了红字发票信息表就要红冲
好的,谢谢老师
还想请问老师,我们卖货给客户,客户收到货验货后发现少一点货,然后客户就开了一张少货对应的金额普普过来,请问我怎么消账,凭证怎么做?
同学你直接冲减就可以
老师您看,开了一张普票
借:应收账款,贷:主营业务收入,销项税全部红字是吗?
这个是你们开出去的做收入就可以
老师,这张票是对方开给我们的
同学你好 你们计入费用科目就可以
这张发票收到的时候说是抵减货款的,不入费用
同学你好 那你直接冲减