同学你好 计入营业外吧

我们国企付给街道办事处的创文经费用于提升这个街道的卫生环环境情况是直接入管理费用工会经费还是营业外支出赞助费
山东汇金营业收入24565000元,营业成本5000元,利润总额为24457985.68元。企业具体情况:(1)支付工资总额300万元,向工会组织拨付了10万元工会经费,实际支出了40万元职工福利费,发生了8万元职工教育经费(2)管理费用中支付业务招待费18万(3)销售费用中列支广告费130万元(4)营业外支出中,通过公益性社会团体向贫困地区捐赠50万,直接捐赠给贫困地区30万元(5)国债利息收入168万元(6)因环保原因,国家罚款20万元(7)公司上一年度亏损300万根据以上情况,请做出纳税调整。只是纳税调整谢谢挺着急的
【案例1】甲公司为居民企业,2020年度有关财务收支情况如下(不考虑其他因素):(1)销售商品收入5000万元,国债利息收入10万元,特许权使用费收入100万元,捐赠收入10万元;(2)税收滞纳金5万元,赞助支出30万元,,环保罚款50万元,合同违约金支出20万元(3)实际发生与生产经营有关的广告费70万元;(4)成本费用中列支实发工资总额200万元,并实际列支职工福利费15万元,上缴工会经费10万元并取得工会经费专用拨缴款收据,职工教育经费支出20万元。(5)直接捐赠商品给某小学,价值10万元。(1)根据业务1,请判断计入企业应纳税所得额的有?(2)根据业务2,请判断应准予扣除的项目有?(3)根据业务3,请计算广告费准予扣除的是?(4)根据业务4,请思考是否准予扣除,并说明理由?
国内某生产型企业为高新技术企业。2019年该企业发生的业务如下:(1)产品销售收入2700万元,其他业务收入358万元,销售成本1000万元,其他业务成本330万元。(2)“管理费用”账户列支100万元,其中:业务招待费30万元、新产品技术开发费40万元、支付给母公司的管理费10万元。(3)“销售费用”账户列支500万元,其中:广告费300万元、业务宣传费50万元,上年结转到本年扣除的广告费和业务宣传费100万元。。(4)“财务费用”账户列支40万元,其中:2019年6月1日向非金融企业借入资金200万元用于生产经营,当年支付利息12万元(同期银行贷款年利率为6%)。(5)“营业外收入”账户反映受赠价值100万元的货物一批,取得的增值税专用发票上的增值税税额是13万元。(6)“营业外支出”账户列支50万元,其中:对外捐赠30万元(通过县级政府向贫困地区捐赠20万元,直接向某校捐赠10万元);由于环境污染,被环保部门处以罚款20万元。(7)“投资收益”账户贷方发生额45万元,其中:从境内居民企业(小型微利企业)分回股息40万元、取得国债利息收入5万元。(8)
3、国内某生产型企业为高新技术企业。2019年该企业发生的业务如下:(1)产品销售收入2700万元,其他业务收入358万元,销售成本1000万元,其他业务成本330万元。(2)“管理费用”账户列支100万元,其中:业务招待费30万元、新产品技术开发费40万元、支付给母公司的管理费10万元。(3)“销售费用”账户列支500万元,其中:广告费300万元、业务宣传费50万元,上年结转到本年扣除的广告费和业务宣传费100万元。。(4)“财务费用”账户列支40万元,其中:2019年6月1日向非金融企业借入资金200万元用于生产经营,当年支付利息12万元(同期银行贷款年利率为6%)。(5)“营业外收入”账户反映受赠价值100万元的货物一批,取得的增值税专用发票上的增值税税额是13万元。(6)“营业外支出”账户列支50万元,其中:对外捐赠30万元(通过县级政府向贫困地区捐赠20万元,直接向某校捐赠10万元);由于环境污染,被环保部门处以罚款20万元。(7)“投资收益”账户贷方发生额45万元,其中:从境内居民企业(小型微利企业)分回股息40万元、取得国债利息收入5万元。
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?