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老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?

2026-05-16 07:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-16 07:30

你好,这个结转到未分配利润

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快账用户2327 追问 2026-05-16 07:37

借:应交税费-未交增值税,贷:利润分配-未分配利润,这样吗?不要用以前年度损益调整科目是吗?

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齐红老师 解答 2026-05-16 07:38

不需要的!直接到未分配利润就可以啦

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快账用户2327 追问 2026-05-16 07:41

一般哪种情况下调整错账可以直接进利润分配未分配的?

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你好,这个结转到未分配利润
2026-05-16
同学你好。 这两个会计科目的余额 都是贷方余额 且 相等吗?
2026-01-20
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-12-02
借:应交税费-应交增值税-销524642.35 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 524642.3-509570.94=15071.36 应交税费-应交增值税-进509570.94
2024-05-07
你好,学员是的,调整转出来即可的
2022-08-11
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