你好;比如 自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 ; 其他的不属于免税的按3%

请问老师,这张运输发票,税率为什么有免税,还有3%的税率,开具的税率正确吗?
我客户是个体户小规模。给我开了一张运输服务×运输费 免税税率的发票。有没有什么问题
你好,我们收到的运输费专用发票除了有一家是3%的税率,其他都是9%,请问那家为什么可以开出3%税率的运输费专用发票呢
您好老师,个体户开具发票,税率是0,就是没有税,8月份开具了一张税率是5的,也就是开错了,现在季报, 1有没有影响,是不是和0税率一样申报,还需要缴纳税款吗? 2错了红冲,开具一张正确的, 3还有什么事项吗?求解谢谢老师
老师请问买菜对方给我们开的发票这张是正确的吗 23年税率这儿还能开免税吗
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
老师,那这张发票有3%税率的,也是交通运输服务,应该也免税呀,从这张发票上看不出来有什么不同
你好 ; 这个是有公共交通运输部分 ; 这个要找开票方确定下的
老师,从发票项目上看,应该都属于免税哈
你好; 除非对方是小规模类型; 目前来说是全部免税的 ‘’ 开免税税率普票的; 就看对方是不是放弃了免税 针对3%业务 优惠政策 免税普票这个 文件 ;
老师,您的意思是,对方是小规模类型的话,目前公共运输发票普票全是免税的,如果是一般纳税人,是3个点的税率,是吗?
你好1. 对于一般纳税人来说 正常是 的 ; 比如一般纳税人运输服务一般计税方法增值税税率为9%。但是公共交通运输服务可选择简易征收计税方式,征收率为3%
老师,再请问一下,住宿业和餐饮业针对小规模纳税人和一般纳税人,税率是怎么规定的?
你好 ; 小规模正常是 3% ; 现在因为疫情 小规模开免税税率普票 ;;; 针对一般纳税人 是按6%