老师我们是分3个部分,第一部分,帮客户代垫,第二部分,客户还款,第三部分我们跟快递公司统一结算

帮客户代垫费用,抵消账款怎么做账
实际帮客户代垫运费403.51元,但是销售单开的代垫运费405,中间差额应该怎么做账呢?
老师,我们有一笔发票运费10000元,其中有2000,是帮其他客户代垫的,但是运输公司把发票都开在一起了,那我代垫的怎么做账,客户付代垫的钱过来,我还要开票给她吗?
帮客户代垫运费怎么做账
帮客户垫付海运费是用美元支付的,客户打进来是人民币,怎么做账
老师你好,现在数量的清单浪个开呢
老师您好,高新技术企业的亏损最长可以弥补多少年
老师,开水泥发票 进货开来是425散装 我销售开出去直接写425可以不,因为425有包装也有散装,我直接写425会不会说不对应?
老师,第1次办理出口退税叫首次出口退税?
请问一下,注册集团公司注册资本有要求吗?
定期定额个体户,交租金,对方一下开了20万发票,这个有税务风险吗
劳务公司劳务发票还可以开吗?是和以前一样开吗?还是有变化
请问出口退税实地核查需要准备些啥资料呢
老师,三个基金会去年12月份最后一天都有进账,备注也没写捐赠收入,我当时挂的往来,现在出审计报告要求说明这笔款项用途,在合理范围内写什么比较好,简单省事 不是捐赠收入
销售人员的提成可以作为奖金在工资里面申报吗
你好,借其他应收款客户贷银行存款 客户还钱借银行存款贷其他应收款客户
第三部分你跟快递公司的是什么业务的。
郭老师,第一部分,我们不是直接银行存款走也是跟快递公司挂账,到月底第三部分统一结算
第三部分我们公司还是其他快递费用,统一月结
也就是你们根本就没有垫付,你这个是代收代付的业务吗?
有证明不是你单位的收入吗?
对 代收代付 出货单上 只有出的货物 只有快递公司给的发票上有金额
你有委托书的,第一个没有垫付的不用做, 收到了人家的钱借银行存款贷其他应付款, 然后你们和快递公司结算,借其他应付款贷银行存款,这个发票代收代付的,就不应该开给你单位,应该开给你的客户。
第一部分还是得做,不做出货单上也不提现,这个钱会不会忘记收呢
借其他应收款快递公司,贷其他应付款客户。
不好意思,老师这个分录我看不明白,第一部分我给客户代垫运费
借其他应收款客户,贷其他应付款快递公司,我刚才写错了 客户给你钱,借银行存款,贷其他应收款客户 支付快递公司借其他应付款,快递贷银行存款。
哦 那就明白了 谢谢老师帮我梳理
不要客气,工作愉快