老师我们是分3个部分,第一部分,帮客户代垫,第二部分,客户还款,第三部分我们跟快递公司统一结算
帮客户代垫费用,抵消账款怎么做账
实际帮客户代垫运费403.51元,但是销售单开的代垫运费405,中间差额应该怎么做账呢?
老师,我们有一笔发票运费10000元,其中有2000,是帮其他客户代垫的,但是运输公司把发票都开在一起了,那我代垫的怎么做账,客户付代垫的钱过来,我还要开票给她吗?
帮客户代垫的运费计入应收账款还是其他应收款
帮客户代垫运费怎么做账
交易型金融资产,成本是400元,公允价值是480元,那会计基础是400元还是480元?计税基础是?是属于递延负债,还是递延资产?
老师请问一下公司没有计提社保直接交的咋样做凭证
个人出租小轿车一个月3万到税务局代开发票交啥税?
补计提2年前的工资,已经发了。借未分配利润,贷应付职工工资。 但是在年报里怎么体现呢?填写在哪里
河北省营业执照注销账务处理及流程
企业所得税年报过了今天还能修改吗
老师,假设一个个人,接了一个消防工程,挂靠在另外一家建筑公司B公司,工程总价价税合计300万,B公司收取10%的管理费,也就是30万。个人这边有一家商贸公司C公司能够提供材料,还有一家劳务公司D公司能够提供劳务,所以和B公司签了两份合同。站在B公司的角度他要交的销项税额是300/1.09*0.09=24.77万。如果当时谈的那10%的管理费用占比的销项税额由B公司自己承担,那C材料公司需要开多少材料发票才能抵扣平B公司的销项税呢?老师可以教一下详细的计算步骤吗?谢谢了
收到已注销公司承兑汇票怎么做帐,钱已到帐,对方不需要开票
收到已注销公订承兑汇票怎么做帐
计提当月的人员工资,还未发放,必须要申报个税吗
你好,借其他应收款客户贷银行存款 客户还钱借银行存款贷其他应收款客户
第三部分你跟快递公司的是什么业务的。
郭老师,第一部分,我们不是直接银行存款走也是跟快递公司挂账,到月底第三部分统一结算
第三部分我们公司还是其他快递费用,统一月结
也就是你们根本就没有垫付,你这个是代收代付的业务吗?
有证明不是你单位的收入吗?
对 代收代付 出货单上 只有出的货物 只有快递公司给的发票上有金额
你有委托书的,第一个没有垫付的不用做, 收到了人家的钱借银行存款贷其他应付款, 然后你们和快递公司结算,借其他应付款贷银行存款,这个发票代收代付的,就不应该开给你单位,应该开给你的客户。
第一部分还是得做,不做出货单上也不提现,这个钱会不会忘记收呢
借其他应收款快递公司,贷其他应付款客户。
不好意思,老师这个分录我看不明白,第一部分我给客户代垫运费
借其他应收款客户,贷其他应付款快递公司,我刚才写错了 客户给你钱,借银行存款,贷其他应收款客户 支付快递公司借其他应付款,快递贷银行存款。
哦 那就明白了 谢谢老师帮我梳理
不要客气,工作愉快