老师我们是分3个部分,第一部分,帮客户代垫,第二部分,客户还款,第三部分我们跟快递公司统一结算

帮客户代垫费用,抵消账款怎么做账
实际帮客户代垫运费403.51元,但是销售单开的代垫运费405,中间差额应该怎么做账呢?
老师,我们有一笔发票运费10000元,其中有2000,是帮其他客户代垫的,但是运输公司把发票都开在一起了,那我代垫的怎么做账,客户付代垫的钱过来,我还要开票给她吗?
帮客户代垫的运费计入应收账款还是其他应收款
帮客户代垫运费怎么做账
老师,您好!通过代理机构买的实用新型的专利,代理机构开的发票内容是“无形资产*知识产权服务费”,这个是计入无形资产还是计入管理费用呀
老师,清洁卫生费的税收编码大类是什么?
老师好,我是小规模纳税人,我要给开餐费,税率选择1%还是多少?
老师,您好!软著代理费是计入管理费用还是计入无形资产呀
小规模纳税人差额征税,开给客户的发票(差额征税-全额开票)需要在备注里输入成本吗?不备注成本有没有影响
老师,做受益人备案这个用户名和密码都不知道了,在找回这个信用代码是对 它怎么总是提示不存在呢
继续教育会计学堂可以学吗?
保险费不是第三季度的吗
老师好,已缴纳的印花税不是不予退还吗?这个为什么可以退呢?
老师,建筑劳务分包的税率是多少?9%吗?是不是可以选择简易?
你好,借其他应收款客户贷银行存款 客户还钱借银行存款贷其他应收款客户
第三部分你跟快递公司的是什么业务的。
郭老师,第一部分,我们不是直接银行存款走也是跟快递公司挂账,到月底第三部分统一结算
第三部分我们公司还是其他快递费用,统一月结
也就是你们根本就没有垫付,你这个是代收代付的业务吗?
有证明不是你单位的收入吗?
对 代收代付 出货单上 只有出的货物 只有快递公司给的发票上有金额
你有委托书的,第一个没有垫付的不用做, 收到了人家的钱借银行存款贷其他应付款, 然后你们和快递公司结算,借其他应付款贷银行存款,这个发票代收代付的,就不应该开给你单位,应该开给你的客户。
第一部分还是得做,不做出货单上也不提现,这个钱会不会忘记收呢
借其他应收款快递公司,贷其他应付款客户。
不好意思,老师这个分录我看不明白,第一部分我给客户代垫运费
借其他应收款客户,贷其他应付款快递公司,我刚才写错了 客户给你钱,借银行存款,贷其他应收款客户 支付快递公司借其他应付款,快递贷银行存款。
哦 那就明白了 谢谢老师帮我梳理
不要客气,工作愉快