你好; 是的。 个人部分还是个人工资扣除的 ; 这个 除非是单位部分承担的金额; 才是 单位做账的; 借管理费用- 社保贷应付职工薪酬-社保; 缴纳 :借 应付职工薪酬-社保; 其他应收款-个人社保 贷银行存款 ; 工资扣除 :借应付职工薪酬-工资贷 其他应收款-个人社保

老师您好!社保基数调整后每人补缴的金额467要录入工资单个人部分么
社保基数调整 补缴 个人部分的补缴是从职工工资里扣吗 还是算企业的 分录怎么做
老师,有个社保基数调整的问题想了解一下。比如养老保险基数调整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基数缴纳的社保。也是按照去年的基数计提的社保,请问这个基数调整仅仅只是个人部分的基数调整吗?单位部分的也是有调整的吗?因为,单位部分的是单位缴纳,个人承担部分都是在发工资的时候从员工的应发工资里面扣除掉。我们有几个员工已经离职了,当时个人部分的养老保险从工资里面扣了,现在说是要把多扣的这部分再退还给他们本人。
因为社保缴费基数调整,基数调整补收个人部分未从个人工资扣除,然后员工离职了,现在有余额,该如何调整账务
就是我们公司几个交社保的员工对公工资就是按社保基数交的,现在问题是员工12月份有社保补缴的,那我对公是工资发社保基数-个人部分-补缴的,还是发社保基数-个人部分?补缴的社保个人部分对私扣掉
残疾人注册个体户增值税是不是就是不交税呢
70万交多少钱的增值税
残联报表从哪申报,从哪里进
请问老师,我的科目余额里贷方的预收账款-会员卡赠送部分余额是32850 便于核对 另外在借方加了个科目是冲抵这个科目的,其他应收款-赠送会员卡余额调整14860.6 那我现在两边余额不一致了 预收账款多了17989.4了 实际出纳数据也是32850这个数据,那我现在账面该怎么调整呢?每个月利润都是分掉了,之前的会计两个科目混掉了可能.所以现在我这个17989.4的余额怎么调整才能不影响接下去的每个月股东利润分配以及出纳的实际现金银行余额呢?
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想问下,可以现金发临时工工资,个税正常申报吗
现在公司发不出工资,这该不该辞职呢?内心有点纠结。
老师个税申报按应发还是实发报
公司在外地买的房子,后续用于卖出,那卖出前,每年缴纳的房产税等,是在房子所属地税务局缴纳,还是在公司所属地税务局缴纳
电商行业做账流程有吗?从建账开始的