这个不一定的,如果后期查出发票有问题的话,即使你做了年审,该处罚的还是需要处罚的。

我们公司每年度都有做企业所得税税审,按照税审报告申报企业所得税。请问下,若将来有一天我们面对税务稽查的时候,我们能否因为做过税审,按照税审报告申报就免于处罚?
公司要申报高企,审计出具了审计报告,1、代申报高企的机构让我按照审计报告修改2019年到2021年的企业所得税年报,想问下要怎么修改?2、要有期间费用表体现研发费用是不是就是年报的时候要勾选期间费用那个表?
老师,请问一下我是空降到一个公司做财务经理,也没有人跟我交接,下面有个税务会计,2022年企业所得汇算清缴还没有申报,我也不清楚账务情况,需要请税审老师来做审计报告吗?
审计做的财务报表和汇算清缴报表用的准则不一样。 事件背景:我公司有一笔个税返还,因我公司用的是小企业会计准则,所以这笔个税返还计入其他营业收入了。申报增值税 审计给我们做年审和税审时用的是企业会计准则,这笔个税审计计入其他收益科目 结果造成,我们与审计的营业收入不一样。我们要与系统申报的收入为准, 问题1:那我们要让审计修改个税计入其他业务收入,与我们电子税务系统申报的收入保持一致吗? 问题2:如果审计就是按照会计准则,审计报告上还是计入其他收益,审计报告上出现的营业收入与我们账上和系统申报都不一样,对以后用到审计报告有影响吗
老师,我们有总分公司,企税需要合并申报,所以我们的财务报表是三家公司相加填表,今年请了审计过来做审计,出了审计报告,对方进行重分类及互抵,最后跟我们填表的数据差异较大,请问我填第四季度或者年报的数据要根据审计的来填否?还是按照我们原先的来填也可以
老师你好,经营租赁租电池,租期是2026.1.1-2027.3,2025年收到发票,2026.1付款,这个1月把12月进项抵扣了,怎么做会计分录啊
老师你好,进项税额转出年底怎么结转比较合适啊
老师,印花税报了营业账簿还需要报其他的不 买卖合同什么的他自动没有带出来就可以不报吗?
老师你好,我司有同一法人的2家企业AB,B企业注册资金50万,全部是A企业投资。多年前A企业与甲公司签订物业服务合同,物业收入全部入A企业,成立B企业后与甲公司对接的物业服务全部是B企业负责,甲现在需要支付物业费用只能入A企业账,不能入B企业,合同不能重签。请问这笔收入怎么才能给到B企业,不走往来款还有什么好的方法,账务上如何处理?
老师,营业账簿的印花税没有也要空报吗?没有做过税种认定
您好好老师麻烦咨询一下劳务派遣企业年审必须要求给人员缴纳保险吗
上个月收到进项已抵扣,这个月对方又红冲了,进项税额转出的分录不明白
老师,公司账上挂预收货款910万,因为是电商现在可大部分是米,可以按9个点来交增值税吗?由于电商收入搞不齐来,先确认9个点的大米收可以吗确认180万?
北京异地预缴增值税,是什么时间申报预缴,不分当月或次月是吗,只要是在征期之内就可以吗
如果在次月申报预缴,那小规模不是按季度不超过三十万来计算预缴申报吗,怎么来算?例如一个季度中,第一个月开十万,次月不需要预交申报,第二个月开了二十六万,那次月就需要以三十六万来预缴申报是吗
发票有问题是指虚假发票吗?
你好,不一定 比如是失控发票,对方没有交税,但是你正常抵扣了