购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

请问公司的一辆车卖了,保险费用开红字申请给对方了,需要怎么操作?
老师,车辆保险的发票因把车卖了,保险公司退回部分保险费,我给对方填写了红字信息表,对方是应该给我个红冲发票联,再给重新开个蓝字发票吗,会计分录怎么写啊?
6月给公司车买了保险,保险公司开了发票,进项税已经抵扣!8月处置了这辆车,我方开了红字信息表,保险公司退了部分险费!请问,已经抵扣了的进项税怎么处理,分录怎么做
老师,请问一下,我们公司卖了一辆非营运车辆,现在需要红冲保险发票,他的交强险和商业险都是在一张发票上面的,我需要全部红冲,然后销售方再给我重新开蓝字发票过来吗?
老师,请问我公司有一辆汽车卖掉了,保险1月买的,现在要退保险费,但是我之前保险发票已经抵扣了,现在怎么操作?
老师,股东公司代垫的水电费,当时是绑定股东公司,股东公司需要开票 还钱吗
老师,钢铁出口,怎么开票,怎么入账
老师,公司注销,账上有固定资产怎么处理?
老师请问,个体户,经营所得第二季度,取得和开具发票,要交所得税,可是我暂时不想交,怕后面二季度亏损,还要退税麻烦,能不能,费用里面填点数字,然后,备注写下说明
老师,麻烦咨询一下就是挂靠人员被清退,社保退款5万,单位3万,个人2万,需要全额退给个人,分录怎么出
公司23年签的电梯安装合同,总价66万含税价,当时约定税率多少3%,26年5月开具一张税率为3%的32500的发票,由于增值税政策变更,销售电梯和安装都要按照13%开具发票,由于当时签订合同时的66万,是含3%的增值税价格,那么现在的税额是多少?
我们公司装的车道闸,现在付的是租金,租金能抵扣吗?
你好朴老师现在在线吗?
加工的承揽合同印花税计税依据是双方分别各自缴纳是吗
员工04月公司交保险了,但是会计忘记了个税申报了,04月05月没有做个税申报,请问可以一起加到6月申报吗?
上面说的已操作完成,我进入抵扣平台总跳出来有红字信息请处理,我不知道怎么处理
信息表上传了吗?审核通过了吗?
审核通过了,我也已经把信息表打印给对方了,因为是被我之前给抵扣过的,是不是还需要操作什么?
对方给你开负数发票,你开红字信息表的当月做进项转出就可以了。
对方没开来过,请问进项转出是怎么做?还有固定资产售出了需要怎么做账务处理?
因为那笔保险费用我们是支出的,不可能还给我们了,就包括在车价里面了
当时保险的分录怎么做的? 借固定资产清理, 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
第一条是固定资产就是购进款,累计折旧就是折旧了多少,余下的就是固定资产清理,第二个固定资产清理就是我们卖了多少钱? 我只收到张10万的发票
我就收到一张二手市场的一张10万的发票,没税
是的是的,是这么做的,你你销售出去的,你给别人开发票,你的销售价格是。
就是我们是委托的二手市场,发票二手市场开的
多无票收入就可以达。
单位做无票收入就可以的,如果对方不要发票做无效收入。
也是按你之前发的那样做么?就是我收到的10万是不是需要扣除保险费用,还是就算了?
你的销售价格是多少?
不管保险还没给你做保险,保险的没有考虑,你先不用着急
10万,我就收到一张发票跟收款10万元,保险是4月份的付了3000多,
一般纳税人人还是小规模的,小规模的话,借银行存款10万,贷固定资产清理10万。
保险的借银行存款、贷管理费用、应交税费、应交增值税进项转出。
我们是一般纳税人
借银行存款10万 贷固定资产清理10万除以1.13 应交税费、应交增值税销项
那是不是就是说我缴税是要缴这笔10000多得税么?
你好,增值税需要正常缴纳的,你的企业所得税根据利润来缴纳就。