咨询
Q

请问公司的一辆车卖了,保险费用开红字申请给对方了,需要怎么操作?

2022-08-02 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 15:22

购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:25

上面说的已操作完成,我进入抵扣平台总跳出来有红字信息请处理,我不知道怎么处理

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:26

信息表上传了吗?审核通过了吗?

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:27

审核通过了,我也已经把信息表打印给对方了,因为是被我之前给抵扣过的,是不是还需要操作什么?

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:29

对方给你开负数发票,你开红字信息表的当月做进项转出就可以了。

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:31

对方没开来过,请问进项转出是怎么做?还有固定资产售出了需要怎么做账务处理?

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:33

因为那笔保险费用我们是支出的,不可能还给我们了,就包括在车价里面了

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:33

当时保险的分录怎么做的? 借固定资产清理, 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:39

第一条是固定资产就是购进款,累计折旧就是折旧了多少,余下的就是固定资产清理,第二个固定资产清理就是我们卖了多少钱? 我只收到张10万的发票

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:41

我就收到一张二手市场的一张10万的发票,没税

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:41

是的是的,是这么做的,你你销售出去的,你给别人开发票,你的销售价格是。

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:42

就是我们是委托的二手市场,发票二手市场开的

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:43

多无票收入就可以达。

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:43

单位做无票收入就可以的,如果对方不要发票做无效收入。

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:45

也是按你之前发的那样做么?就是我收到的10万是不是需要扣除保险费用,还是就算了?

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:45

你的销售价格是多少?

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:45

不管保险还没给你做保险,保险的没有考虑,你先不用着急

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:46

10万,我就收到一张发票跟收款10万元,保险是4月份的付了3000多,

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:47

一般纳税人人还是小规模的,小规模的话,借银行存款10万,贷固定资产清理10万。

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:47

保险的借银行存款、贷管理费用、应交税费、应交增值税进项转出。

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:48

我们是一般纳税人

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:48

借银行存款10万 贷固定资产清理10万除以1.13 应交税费、应交增值税销项

头像
快账用户1036 追问 2022-08-02 15:52

那是不是就是说我缴税是要缴这笔10000多得税么?

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 15:53

你好,增值税需要正常缴纳的,你的企业所得税根据利润来缴纳就。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-08-02
同学你好 原分录负数红冲再做蓝字分录哦
2022-09-06
你好,退回的保险费做交费时相反分录,然后对应的进项也转出来。
2023-05-05
是的销售方再给你重新开蓝字发票过来
2023-02-10
 你好;      你 借管理费用-保险费贷进项税转出 ; 然后 借银行存款 借管理费用-  保险费 负数   
2022-09-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×