你好,可以直接计入销售费用,差旅费就可以。
请问管理费用里面差旅费有住宿费,加油费,餐费,需要单独再核算吗?还是可以直接核算在差旅费里面
老师好,业务员出差住宿的费用,可以单独用,销售费用-住宿费来核算吗?因为这部分占比比较大,以前都是计入销售费用-差旅费 差旅费下面没有设置三级明细科目的
销售业务员每月报销的油费,有出差住宿的油费直接计入了差旅费,如果直接报销油费,是不是要计入交通费?
报销差旅费里面有加油款是要单独入啥科目还是直接都入销售费用~差旅费二级?
老师,为什么销售人员出差发生的交通费、住宿费、餐费直接用二级科目差旅费,而不是分别计入二级科目交通费,住宿费,餐费呢,谢谢。下面图片可以不用看,
结息的会计分录,借银行存款贷负数的财务费用-利息收入对吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!业务是A公司做的,收款是b公司,b公司开发票给我们,这个有风险吗?怎么规避
老师,法人也是股东,如果只变法人,股东不变,牵扯股权变更不?
这道题答案错了吧,应该选C吧
本月收到预收工程款,未开票,需要做未开票收入,次月在开出发票,分别怎么写分录
老师,公司委派两员工使用无人机给予外面公司进行培训,每天1000元,共6天总额是6000元,对方要求开劳务发票,请问这个是什么样的劳务?我们这样开可以吗,现代服务-劳务费 单位是次 数量是 12 单价是500
企业所得税需要计提吗,可以直接支付吗
房地产公司申报填列预交增值税及附加税表时,其中填申报表中“项目编号”时,这个编号从哪里获得?跟该项目的土地增值税编号一样吗?
老师,您好,向您咨询一下,这是一笔采购付款的回单。现在还拿到发票,我是小规模,我现在账务处理,我是那个公司
我司是劳务派遣公司,帮客户代买代缴社保费,社保费又不扣员工一分钱,全部由客户出,社保费我司要开发票出去,这个社保费开什么发票呢?又不扣员工不属于工资,那这个成本怎么做呢?
好的谢谢老师!
祝您生活愉快开心快乐