你暂估的分录不对 应该是 借库存商品贷应付账款暂估

销售型企业。老师季度末成本不够,做暂估。。。借库存商品-暂估入库 贷:应付账款 在结转成本的时候,借主营业务成本二级科目是什么?
老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对
2022年,暂估入库并且结转成本 借:库存商品,贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本,贷:库存商品 2023年,收到发票,冲销暂估 借:应付账款-暂估,贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本?
请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊
暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款—估价入库,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,第二个月冲暂估,在做一笔正常入库的分录,请问这里上月已经结转成本,下月还需要结转成本吗?怎么结转成本
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我#提问#我们今年五月要缴纳上半年土地使用税,我们1-5月的会计期间计提了1-5月的土地使用税,那我们6月的土地使用税可以在5月会计期间就计提了吗?如果不计提,会在5月账上体现出应交税费借方余额?还是在6月的时候在计提,在6月冲平
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借:库存商品:暂估入库 贷:应付账款-暂估,结转成本的二级科目
借主营业务成本-暂估 贷:库存商品-暂估入库 是这样吗?
如果4月份冲销的时候,分录怎么做?
借主营业务成本贷库存商品 这样做
不是写了吗?二级分录怎么写?感觉你回答怎么都是这么敷衍
我问你二级科目是不是那样子填?
如果4月份冲销的时候,分录怎么做?
这个主营业务成本没有二级科目 分录做我做的这两个
原分录负数红冲暂估的就可以了