你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的

老师你好,利润表应该什么时候就要填尼
老师你好为什么有的企业不需要申报印花税尼?
老师你好,技术服务的一般纳税人开的专票金额填在增值税的那一栏尼?
老师你好技术服务的要填增值税的哪些尼?
老师你好,服务类的表三要怎么填
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师你好,帮忙看看,就是我不懂服务类的为什么要填这个扣除明细表,主要他没扣除啊
这个主要是差额征收的时候才要填写的
老师你能解释一下什么是差额征收吗?
实在是不太懂服务类的这个
比如你们是劳务公司,肯定是要发工资的阿,那么工资这部分再算你们的收入,缴纳增值税,就不划算的了
噢噢噢噢,老师现在就是我们虽然经营范围是技术服务类,但是经营范围他里面也有销售货物的
我开票出去都是货物类的,但是我报税的时候他是自动跳到服务类的
这个你没有差额,就不需要填写,自动保存就可以的
老师可是为什么要填这个表尼?我是没懂为什么要填这个表,明明这个是扣除明细表啊,为什么要填销售货物的价税合计金额
这个是自动跳出来的,你0申报就可以的
什么意思?可是我就是德要填那个货物的价税合计金额我才申报成功
就是你这个表要全部填0