你好,第一列填写价税合计的 扣除项目是差额交税的,如果不是差额交税,后面不用填写的。

老师你好,服务类的表三要怎么填
老师你好,为什么服务类的要填表三尼?
老师你好,为什么批发业也要填增值税的表三/?表三不是服务,无形资产,不动产的扣除明细吗?
老师你好,开票是咨询服务费,一般纳税人这个收入报税时需要填写增值税附表三吗
你好,老师,我想问下商贸公司一般纳税人发生了6%服务费,增值税附表三怎么填列?是填价税合计额还是填不含税金额
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师我完全没懂这个意思,这个表三不是扣除明细表吗?还是说服务类的有这个优惠政策
只要你开了服务类的发票,就必须填写第一列,然后后面是差额交税,就是收入减去成本,按这个来交税的才填写后面的本期发生额,实际抵扣金额,如果不是的话,其他的都不用填写
我是看上个月的表填的,我看他表三是填了价税合计的销售额,可是价税合计的销售额为什么要填到扣除明细表尼
开的是什么业务的发票?
票都是我开的,我明明开的也不是服务类啊,就是销售货物
你好,开的是什么业务的?截图发票看一下。
货物就是金属穿线管,桥架之类的
看下税收编码选择的对吗?
你在附表一里面是13%销售货物一栏里面填写的吗?
不是的老师,这个他是自动跳的,就是在服务不动产一4类,但是他的经营范围就是服务类2
你好,截图你的附表一看一下的。应该是你开的发票有问题。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;机械电气设备销售;电气设备修理;电气设备销售;电气信号设备装置销售;仪器仪表销售;电工器材销售;消防器材销售;五金产品零售;五金产品批发;电线、电缆经营;电子产品销售;润滑油销售;金属材料销售;轻质建筑材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);安防设备销售;劳动保护用品销售;特种设备销售;阀门和旋塞销售;泵及真空设备销售;电器辅件销售;管道运输设备销售;电力设施器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
老师你看一下,这个他的经营范围就是服务,我开票就是直接开,他自动跳的
看一下你的税种认定里面是不是没有销售货物的?
老师我找了一下没有找到你说的这个税种认定
你好在首页搜税种认定。