你好,那你看下对应的销售是不是免税的,如果是免费的话不可以的。

请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
残保金按啥报和个税系统一致么
付供应商货款,业务做了收入明细表,由副总经办人签字,如何表错了多付款誰的责任? 主要责任在业务人员 老师,此表有6处错误,老师你可遇到过这样情况,属于正常吗?
老师,收到个税手续费返还,不需要开具发票,但是需要申报和缴纳增值税,并且要计入收入总额,计算缴纳企业所得税?
如何在电子税务局上找到税管员是谁?
老师,我们老板还没有在个税app里面进行2026年的个税专项附加扣除项的填写,我要怎么跟老板说,让他及时填报呢?由于我们1月份工资还未发放,所以2月申报1月个税的时候,我是0申报的。那这个月要申报2月个税,有可能这个月之内会发放1月和2月工资,但是不清楚具体什么时候发,那我这次3月16日之前申报2月个税又该怎么申报呢?
25年1月缴纳24年实收资本的营业账簿印花税1000元,后续公司有变动,25年才完成实收资本手续,调整24年财务报表实收资本为0相当于25年1月的印花税多交了。 税务打电话说有问题,需要税务大厅办理退税或者留抵,我应该怎么操作?
老师,我们25年的审计报告已经出了,但是现在有员工需要调整年终奖,总计差不多三十多万,我在26年调整可以吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥意思,没听懂
我司是一般纳税人:1.客户要求我们开1%的低税率发票,我们进项也不够,我们可以开吗,如果开了对公司有什么影响呢?2.我们购买的是原材料,组装好的物品发货给客户,客户要求我们开这个原材料发票,我们拒绝开这个原材料,万一开了就对应不上,会引起S局关注吗?
销售票都是根据报关单来开的,是免税的,和报关单相对应的进项票13个点的也有的齐了,那是不是代表这张进项税退不了税呀
你开出去的是劳务吗?如果是的话,你不能退税,只能免税,你对应的进项就没法抵扣。
我进出口外贸企业,纺织业,买的货卖出去的也是货,相对应的进销项大类是纺织产品,这个月多个这张专票
那你们现在还能免税吗?只要免税就不允许抵扣?
不明白,我们开的销项票一直是免税,所以这个进项税是和普通企业正常抵扣进项税还是退税勾选确认还是什么都不勾选
在勾选平台里面选择不抵扣勾选。
加税合计做账就可以的。
好的,会计分录怎么做呀
借主营业务成本 贷银行存款
好的,还有就是服务费进项专票,这个进项税怎么操作呀?是和普通企业正常抵扣勾选,还是选择不抵扣勾选啊?
这个服务对应的进项是什么业务的?
代账服务费
借管理费用咨询服务,应交税费、应交增值税、进项贷、银行存款,如果你们单位有内销的,内销和外销分不出来的,计算抵扣。
我们公司暂时都是出口, 就是说这张代账服务费是和普通企业正常抵扣进项税是吧?
没内销抵扣不了的