你好,那你看下对应的销售是不是免税的,如果是免费的话不可以的。
老师您好,我司是外贸企业,最近在做一笔出口退税的业务,进项发票已经勾选退税确认了,但是现在显示报关单名称和发票不一样,专管员审核不通过,那我这张发票可以让供应商红冲重新开具嘛
老师,我这家是进出口外贸企业,这个月报11月的税,11月有进项票过来,我问了老板都是用来出口的,11月出口了但是忘了开票出去,我这个月报11月的税时是不是先把进项票退税勾选,然后按照普通企业的方式正常申报增值税呀?
老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
老师,我问下进出口纺织外贸企业有张进项专票开的是*劳务*数码印花,这个退不了税进项税和普通企业一样正常抵扣勾选是吗?还有这张进项我应该怎么做账啊?
老师,进出口外贸纺织企业,出口报关单相对应的进销项都齐了,这个月有个这个 给客户做数码打样的费用,生产前,做的数码样品的收费 确认颜色款式的,这个进项专票进项税额是和普通企业一样正常勾选抵扣还是怎么操作啊?
转租厂房怎么开票?税收分类编码选择哪个?需要缴纳房产税吗
老师,我这边注册了一家公司,就是为了挂社保,没有业务。。。请问是否要报相应的个税,财报是否要将工资社保做进去,还是可以0申报(工资也0申报)
您好老师,我司是出口贸易企业,成交方式是FOB,监管方式是9710,那我司确认收入,是按照报关单的出口日期,还是按照实际日期来确认收入呢?
我公司现在有一笔经营贷,是直接打款给供应商,并且是通过法人的名义贷款的,不是公司名义,而且后期还款本息都是通过法人账户还款,这种公司应该如何做账,我们需要提供些什么凭证
老师,我想问下我们公司租了甲方的地块要付租金,但是又接了甲方的工程,他们也要付我们工程款,现在老板他们商议用这个工程款抵租金,甲方直接给我们开了房租的发票,我们又把这个应该付房租的钱转给老板了,这个账应该怎么做啊
管理费用-研发支出-设备调试费,在做年度企业所得税汇算清缴时,应填写在哪里呢?(高新企业,A107012研发费用加计扣除明细表)
一般纳税人,银行付款,材料收到,发票未到如何做账
老师,咨询个问题,我们公司支付了一笔劳动仲裁的赔偿款,是不是直接计入管理费用
老师 就是图片上的已收款是5月底收款 我这么做的分录 收款和做销售经过了合同负债 6月收款可不可以直接借银行存款 待主营业务收入 不经过合同负债会不会有影响
老师我们是做盘扣租赁的,23年买进来的盘扣有一部分是没有发票的,我现在要把这部分不进去怎么做会计分录,没有发票的盘扣折旧又要怎么做
销售票都是根据报关单来开的,是免税的,和报关单相对应的进项票13个点的也有的齐了,那是不是代表这张进项税退不了税呀
你开出去的是劳务吗?如果是的话,你不能退税,只能免税,你对应的进项就没法抵扣。
我进出口外贸企业,纺织业,买的货卖出去的也是货,相对应的进销项大类是纺织产品,这个月多个这张专票
那你们现在还能免税吗?只要免税就不允许抵扣?
不明白,我们开的销项票一直是免税,所以这个进项税是和普通企业正常抵扣进项税还是退税勾选确认还是什么都不勾选
在勾选平台里面选择不抵扣勾选。
加税合计做账就可以的。
好的,会计分录怎么做呀
借主营业务成本 贷银行存款
好的,还有就是服务费进项专票,这个进项税怎么操作呀?是和普通企业正常抵扣勾选,还是选择不抵扣勾选啊?
这个服务对应的进项是什么业务的?
代账服务费
借管理费用咨询服务,应交税费、应交增值税、进项贷、银行存款,如果你们单位有内销的,内销和外销分不出来的,计算抵扣。
我们公司暂时都是出口, 就是说这张代账服务费是和普通企业正常抵扣进项税是吧?
没内销抵扣不了的