生产型出口的正常勾选抵扣

老师,我们是生产型出口企业,之前空运走了批货,因为这个货是零退税率的,所以要做免税未开票收入,相应的进项税要转出,但是因为当时报关时考虑关税 的问题,所以报关金额比进价还低,而且当时进来的货不是按实际的货开的票,是按均价开的一项名称(比如有好几款货,数量不一样,单价不一样,图省事只开一样,按合适的数,开个平价单价,只要总价对得上就可以了),现在做进项转出,这个进项金额我该怎么确定呀?我该怎么做呀
老师,我问下进出口纺织外贸企业有张进项专票开的是*劳务*数码印花,这个退不了税进项税和普通企业一样正常抵扣勾选是吗?还有这张进项我应该怎么做账啊?
老师,进出口外贸纺织企业,出口报关单相对应的进销项都齐了,这个月有个这个 给客户做数码打样的费用,生产前,做的数码样品的收费 确认颜色款式的,这个进项专票进项税额是和普通企业一样正常勾选抵扣还是怎么操作啊?
老师,我这家是外贸纺织出口企业目前都是出口业务,这张进项专票用途是:给客户做数码打样的费用,这个税额是不能抵扣的是吗?还有会计分录怎么做呀?
老师,我们公司是一般纳税人,有进出口业务,问题一,开票给国外客户税率是跟我们国内税率是一致的对吗?按发票入账,借:应收账款贷主营业务收入贷:应交增值税~销项税额,这样做对吗?问题二,我们有进项发票回来,进项发票不像一般企业需要做进项认证抵扣是吧?是应该拿着进项发票和报关单去相应的部门申请退税是吗?退税到账有怎么做会计分录?
老师,劳务公司公司给员工看病,这看病成本可以做成本吗,只有医院的单子
老师,离职人员的经济补偿应该怎么写会计分录哟?
我们是个人独资的一搬纳税人,没有企业所得税,最后交个税我怎么算个税的税负的
老师请问下公司团建开发票开拓展服务可以吗
老师请教一下,我企业所得税的职工薪酬个税申报了60000,我的收入只有61000,然后计入成本的职工薪酬能不能少填一点,不按照个税的申报数据填写??
老师 问一下我们酒店装修时,有一笔装修费差九十万对方没有给开票,我做了暂估记到长期待摊费用里了,每个月做费用摊销,发票到现在一直没有,我想问一下这笔暂估费用需要冲掉吗?
老师外贸企业,帮忙给厂家出口一批货物,没有进项发票,收汇也不是我公司,但是现在税务系统出预警了,让我们申报收入,这种情况我们只是用我们公司帮忙出口,也要申报收入吗?
做账这个分录怎么编写呢
老师,电费预存的那种,开的发票可以直接入电费吗?不知道能用多久
如果供应商把税率开高了,我司是按实际能抵扣的税率抵扣,还是用票面税率来抵扣
外贸的呢
这个选择退税勾选就可以了
这个可以退税吗?
生产型的要退税只能自己生产的才可以
我外贸的选择了退税勾选不就代表这笔要退税吗
不是,还可以做出口免税