你好,现在的调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)

前年有笔错账,本来应该全记入主营业务收入,但记成:借:银行存款50000 贷:主营业务收入 4000 应付账款 46000 今年要怎么调整?老师能帮忙写个分录吗?
老师,我上一年错记了一笔分录正确会计分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—销项税我错记成了,借:应收账款,贷:主营业务收入也就是说我没有记销项税,主营业务记多了,要怎么调整
老师您好!我发现我上个月的分录做错了,做成了借:主营业务收入 贷:其他应收款,正确的分录该是借:其他应收款 贷:主营业务收入。对此,我该怎么调整呢
借:应收账款87960 贷:主营业务收入83123 应交税费-应交增值税-销项税额4873 借:应收账款89520 贷:主营业务收入84597 应交税费-应交增值税-销项税额4923 老师,上面的4月的分录是错的,如果写一笔负的分录冲掉,在写下面正确的,那么主营业务收入是不是就在5月份增加了?
上个月销售了一笔,正常记的是借应收账款、贷主营业务收入和销项税,这个月这笔业务因此开错冲红了,会计分录应该怎么做
老师,如果固定资产一次性折旧25年10月份新增的。11月份一次性折旧。在26年做25年汇算时就要调增吗?
老师您好,现在都是数电发票了,还需要在查验平台验证真伪吗
河南周口川汇区统计局报表怎么填写
汇算清缴时纳税调增没反应是怎么回事
税务申报利润表,表中有管理费用,管理费用下有其中业务招待费,z可以只填管理费用总额吗业务招待费不填
统计局的报表怎么填写,要流程,从登录方式
董孝彬老师,个税扣缴端怎么备份,备份完在另一个电脑如何恢复?可以把具体流程发一下吗?
现在红冲的票查得比较严?红冲发票原因写什么比较好?对方开的是服务费发票
智能茶水分离杯,开发票,品类怎么开?
技术咨询服务费,6万的合同需要对方提供正式的咨询报告吗?
销项税我在上一年当期就已经缴了,也是这样调整吗?
你好,是的,调整分录就是这样的
我带上金额,老师帮我看你一下税率9%,原错误记账,借:应收账款236888.19,贷:主营业务收入236888.19,应记真确分录,借:应收账款236888.19,贷:主营业务收入217328.61,应交税费—增值税(销项税)19559.58,现在调整上一年度的凭证分录,借:以前年度损益调整—主营业务收入19559.58,贷:应交税费—应交增值税(销项税)19559.58这样对吗?
我带上金额,老师帮我看你一下税率9%,原错误记账,借:应收账款236888.19,贷:主营业务收入236888.19,应记真确分录,借:应收账款236888.19,贷:主营业务收入217328.61,应交税费—增值税(销项税)19559.58,现在调整上一年度的凭证分录,借:以前年度损益调整—主营业务收入19559.58,贷:应交税费—应交增值税(销项税)19559.58这样对吗?
你好,是的,是这样的