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老师,我上一年错记了一笔分录正确会计分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—销项税我错记成了,借:应收账款,贷:主营业务收入也就是说我没有记销项税,主营业务记多了,要怎么调整

2022-08-03 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 10:46

你好,现在的调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户2tyt 追问 2022-08-03 11:06

销项税我在上一年当期就已经缴了,也是这样调整吗?

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齐红老师 解答 2022-08-03 11:07

你好,是的,调整分录就是这样的 

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快账用户2tyt 追问 2022-08-03 15:18

我带上金额,老师帮我看你一下税率9%,原错误记账,借:应收账款236888.19,贷:主营业务收入236888.19,应记真确分录,借:应收账款236888.19,贷:主营业务收入217328.61,应交税费—增值税(销项税)19559.58,现在调整上一年度的凭证分录,借:以前年度损益调整—主营业务收入19559.58,贷:应交税费—应交增值税(销项税)19559.58这样对吗?

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快账用户2tyt 追问 2022-08-03 15:18

我带上金额,老师帮我看你一下税率9%,原错误记账,借:应收账款236888.19,贷:主营业务收入236888.19,应记真确分录,借:应收账款236888.19,贷:主营业务收入217328.61,应交税费—增值税(销项税)19559.58,现在调整上一年度的凭证分录,借:以前年度损益调整—主营业务收入19559.58,贷:应交税费—应交增值税(销项税)19559.58这样对吗?

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齐红老师 解答 2022-08-03 15:21

你好,是的,是这样的 

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你好,现在的调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-08-03
您好 贷:以前年度损益调整 -13000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 13000 借:利润分配-未分配利润 13000 贷:以前年度损益调整 13000
2021-01-28
您好,1红字冲回错误分录,按正确金额重新做账
2022-04-25
同学你好 是什么企业会计准则
2022-05-17
你好 ;   你科目增值税下面设置了三级科目吗 ? 那你  预收账款和主营业务收入科目金额都是对的吗 。只是增值税明细科目错误了嘛   
2021-08-26
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