你好,是的,是这样的
老师,我们刚刚发现去年有一张确认收入的凭证,科目写错了。 正确的应该是: 借:预收货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 但是错误的写成了 借:预收货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 但是错误的写成了 借:预付货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 请问现在应该如何订正?
老师好,请问红冲的发要分录如下是否正确 开票时:借:应收账款 50 贷:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 红冲时: 借:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 贷:应收账款 50
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
借:应收账款87960 贷:主营业务收入83123 应交税费-应交增值税-销项税额4873 借:应收账款89520 贷:主营业务收入84597 应交税费-应交增值税-销项税额4923 老师,上面的4月的分录是错的,如果写一笔负的分录冲掉,在写下面正确的,那么主营业务收入是不是就在5月份增加了?
月末应交税费增值税余额是9000,现在交增值税分录怎么写呢,之前的分录 收入,借应收账款贷主营收入 应交增值税销项税额 成本,借主营成本应交税费进项税额,贷应付账款 销项税额-进项税额就是等于9000应交,现在缴纳分录怎么写
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
客户强保用油可以借销售费用-强保 贷:库存商品 这样可以吗?
初级会计师需要考哪些科目,怎么规划?
快帐系统里出货单可以打印吗?有模板吗
老师,我想问一下,车购税到底咋算的,比如我们开一张发票,价税合计是15万,那车购税是15万乘以10%吗?还是15万除以11.3呢?
老师,为什么自产的产品用于福利,要视同销售,外购的需要进项税转出呢
请问老师 小规模公司可以开出专用发票吗,要怎么申请,经营范围没有的可以开吗