做费用科目就可以了哦
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
老师,我们公司从别的企业(非金融机构)拆借来的钱,定期支付给他们利息,到期归还本金,但对方发票开的咨询服务费,我们这边给对方的挂账怎么处理啊要
业务是这样的:我公司需要设备,但没钱,就找了这家融资公司,他们提供了设备给我们,并且还开了设备的发票给我,当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账,每期有付本金并且也有付利息,对方也有开给我们利息发票,那现在对方开了一份回购款发票过来,这张票我怎样入账,记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师我们跟A公司咨询服务,A公司要我们公司先支付20万咨询服务款,但从2023年10月支付的咨询服务费,一直也没有A公司收到咨询服务发票了,当时支付20万时,分录借:预付账款——A公司20万,贷:银行存款——20万。这20万发票对方一直不愿意开,服务都完成100%,但是A公司就是不愿意开着20万的服务费发票给我们公司,请问这个该怎么办呢???要怎么处理才不会有风险呢
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗
计入咨询服务费吗?但是本质都是利息支出 合同也是借款合同 但他开的是咨询服务费的专票 计咨询服务费算不算违法啊
对的,计入服务费就可以了
这样的话合同业务与发票业务不统一啊
就算不附合同 审计来查需要出示合同的时候一样也是问题 有合规合法的做法吗
你这个业务本身就有点儿乱,只能按照发票来
那这样算虚开发票和接受虚开发票吗?业务就是太乱了
有这个实际业务就不是虚开
关键点就是这里 实际业务就是个有息借款 合同也是借款合同 主要是开了个咨询服务费的票 要是按票入账 这实际业务是算有呢 还是没有呢 算不算虚开发票呢 哎 金额还真是不小
利息是开金融服务利息服务
好的老师,还有个问题,有些利息支出没有来票就确定无法来票 也不能老挂对方的账 就直接计入了财务费用 做了无票费用 到年底发票还没有来这些费用怎么处理呢
汇算清缴之前没有发票就直接调增