借财务费用贷其他业务收入应交税费。
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
收利息的时候做的分录是对的是吗?
利息的分录不对,应该做到其他业务收入里面。正因为你做到了财务费用不对,现在需要补充。
我当时只收了钱没有开发票啊,
你好,那你应该也做预收账款里面的。
借银行存款贷预收账款。
那支付利息的那方支付的时候是进财务费用吗
对的是的,他做财务费用。
好的,那他后续收到我开的利息发票应该怎么分录?
借其他应付款、借财务费用、负数 借财务费用,贷其他应付款。