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老师我们付办公室租赁费2022年8月16日到2022年11月15日。7月付的款。是8月份摊销吧。

2022-08-03 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 11:35

是的,你的理解是对的

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快账用户8001 追问 2022-08-03 11:37

那摊销分录怎么做啊,我看付款的时候发票我们也收到了做的分录是 借:管理费用/房租 贷:银行存款。 摊销分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-08-03 11:37

预付就只能做,借:预付账款,贷:银行存款 摊销就是,借:管理费用,贷:预付账款

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快账用户8001 追问 2022-08-03 11:40

那付款时7月发票也收到了,还有进项呢。就也按预付账款做分录是吧。摊销时进项要弄出来吗,具体怎么做

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齐红老师 解答 2022-08-03 11:53

可以吧进项税先确认的借:预付账款,贷:银行存款 收到发票,借:应交税费—应交增值税—进项税,贷:预付账款 然后,按月分摊,借:管理费用,贷:预付账款

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