是的,做7月份凭证时还是按9676.67来计提折旧

@郭老师,原来的办公室租金一年116120,更换新办公室租金一年225000,原来116120的租期是2022年6月11号到2022年8月10号,新的办公室租期是2022年8月11号到2023年8月10号,租金225000,那做7月份凭证时还是按9676.67来计提折旧吗
1.A公司为增值税一般纳税人,2021年10月发生经济业务如下:(1)1日,向农业生产者收购一批免税农产品,在农产品收购发票上注明的价款为100万元;(2)8日,采取以旧换新方式销售彩电100台,每台含税售价1.13万元,收取旧冰箱100台,每台折价0.02万元。(3)15日,将免税农产品全部领用,并用于生产增值税税率为13%的食品(4)19日,出借包装物一批,收取包装物押金5.65万元,约定包装物20日内归还(5)25日,将农产品生产的食品全部出售,取得不含税销售额220万元:(6)26日,将2016年4月购入的办公用空调调整到职工食堂使用,购置时取得的增值税专用发票上注明价款为10万元,增值税额为1.3万元。该空调折旧方法采用直线法,折旧年限为10年,无残值。(7)29日,与M公司签订经营租赁合同。合同约定向M公司出租一台机器设备,租期20个月,租赁开始日为11月1日,同时还约定M公司要在10月29日向A公司一次性支付全额租金。10月29日,收到M公司支付的不含税租金50000元和相应税款。做以上业务的会计分录
1.A公司为增值税一般纳税人,2021年10月发生经济业务如下:(1)1日,向农业生产者收购一批免税农产品,在农产品收购发票上注明的价款为100万元;(2)8日,采取以旧换新方式销售彩电100台,每台含税售价1.13万元,收取旧冰箱100台,每台折价0.02万元。(3)15日,将免税农产品全部领用,并用于生产增值税税率为13%的食品(4)19日,出借包装物一批,收取包装物押金5.65万元,约定包装物20日内归还(5)25日,将农产品生产的食品全部出售,取得不含税销售额220万元:(6)26日,将2016年4月购入的办公用空调调整到职工食堂使用,购置时取得的增值税专用发票上注明价款为10万元,增值税额为1.3万元。该空调折旧方法采用直线法,折旧年限为10年,无残值。(7)29日,与M公司签订经营租赁合同。合同约定向M公司出租一台机器设备,租期20个月,租赁开始日为11月1日,同时还约定M公司要在10月29日向A公司一次性支付全额租金。10月29日,收到M公司支付的不含税租金50000元和相应税款。做出以上业务的会计分录
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
老师,有两个问题需要请教一下: 1、企业所得税汇算清缴应交税比预缴税大,这个时候账务处理,计提的时候:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税;缴纳企业所得税时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。这样分录齐全吗,跟利润分配科目有关系吗? 2、我注册公司的时候租赁合同是做着10平方每月300元的房租,但是从成立到现在没有做租金支出费用,今年开始想每月做个租金费用支出,因为300元不超过500元,附件用收据(写明收款人的身份证号码和手机号码、名字)这样来作为凭证附件,也没有去租赁备案中心备案和缴纳租赁税,这样合适吗?还是干脆不做租金费用支出会好些?
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
那8月按多少金额提折旧
8月就是原来租的剩余的未折旧完的%2B225000/360*20
我都是按整月摊销的,6月已经摊了9676.67,7月再摊9676.67,8月旧的不用再摊了吧?
嗯嗯,旧的没有余额就不再摊了。8月按新的除以12摊销就是