你好 有的,这个税务局是看你单项的,你软件没什么,但是硬件高买低卖,是异常的

请问我们有AB两家公司,A公司卖软件给B,B开票是设备(硬件+软件)给客户,我们A公司可以申请软件产品退税么,这个A开给B公司的发票B可以当做进项抵扣吧
我们公司开增值税专用发票给客户A,硬件60万,软件40万,那么A可以开给B,但是硬件50万,软件50万,可以这样开吗?有风险吗
我们公司开增值税专用发票给客户A,硬件60万,软件40万,那么A可以开给B,但是硬件50万,软件50万,可以这样开吗?有风险吗
我司是贸易公司,收到供应商开过来的带有嵌入式软件的发票,票面包括硬件和软件两部分,但我们销售给客户时开具的发票只包含硬件,这样子可以吗?
老师,汾酒的增值税电子普通发票,可以抵扣吗?如果开成专票,我们公司买酒11万能让客户开成专票吗?我们是软件开发公司
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
偶尔开一次没事吧,不是我们公司开,是我们客户开给他的客户
偶尔一次没什么关系的