你好 有的,这个税务局是看你单项的,你软件没什么,但是硬件高买低卖,是异常的
咱公司是有软件开发,设备生产 在给客户签订合同时,约定 软件 100元,设备 10万,30万等, 这个软件100元,可以确认收入吗,那么这么成本怎么处理(我刚问,说软件没有成本)
你好,老师,我想咨询个问题:A公司21年有5件软著,B公司开立60多万技术服务费给A公司,财务将这60多万做成无形资产,这就导致没有研发费用,那后面B公司是否可以重新开软著的名称发票,这些发票作为研发费用?
请问我们有AB两家公司,A公司卖软件给B,B开票是设备(硬件+软件)给客户,我们A公司可以申请软件产品退税么,这个A开给B公司的发票B可以当做进项抵扣吧
我们公司开增值税专用发票给客户A,硬件60万,软件40万,那么A可以开给B,但是硬件50万,软件50万,可以这样开吗?有风险吗
我们公司开增值税专用发票给客户A,硬件60万,软件40万,那么A可以开给B,但是硬件50万,软件50万,可以这样开吗?有风险吗
偶尔开一次没事吧,不是我们公司开,是我们客户开给他的客户
偶尔一次没什么关系的