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7月有一笔,客户刷卡进来15000,扣手续费82.5,,其中14917.5提现到了对公账户,没过多久,通过通过对公账户 退给了该客户?怎么做分录,手续费82.5发票8月份收到

2022-08-03 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 13:05

你好,你们单位退回去的是你账上收到的吗?

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快账用户6403 追问 2022-08-03 13:06

是的,本来是交给公司的收入,客户说要换一种方式打过来,就退给他了

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齐红老师 解答 2022-08-03 13:07

借银行存款、贷其它应付款14917.5 你们单位退回借其他应付款贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-08-03 13:08

手续费你们单位也没有承担,是对方企业承担的,你不用做账务处理的。

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快账用户6403 追问 2022-08-03 13:09

我们承担了手续费,到我们银行账上只有14817.5,我们推给客户15000

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齐红老师 解答 2022-08-03 13:16

借银行存款贷其他应付款14917.5 借其他应付款、14917.5 财务费用、手续费 贷银行存款15000

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快账用户6403 追问 2022-08-03 13:35

是的 只是手手续费我们自己承担了

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齐红老师 解答 2022-08-03 13:35

这上面的来做就可以的。

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相关问题讨论
你好,你们单位退回去的是你账上收到的吗?
2022-08-03
你好;   你手续费你做财务费用即可; 你之前挂了应收账款没有 ;    借 其他货币资金  贷应收账款 ; 借银行存款  ;财务费用- 手续费贷其他货币资金   
2023-03-07
你好; 那你这个30000相当于是抠出来了; 那你收入还是要挂50000的收入做账哈; 只是借方做账的时候把金额挂清楚; 
2024-04-10
借银行存款96、 财务费用、手续费、4 贷主营业务收入。
2022-10-21
借其他货币资金5万。贷,主营业务收入、应交税费 转到你公司账户的,借,银行存款、销售费用、服务费,贷其他货币资金。 如果没有转的,扣除了手续费的,借,销售费用,贷,其他货币资金。
2024-04-10
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