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我25年12月暂估的戍成本,借生产成本,贷应付公司A,现5.31前拿不到票,我是在26年4月或5月,红冲这张凭证再汇算调增吗?

2026-04-22 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-22 20:59

同学你好。业务真实 只是没发票的话,会计账不用处理, 汇算清缴时 做纳税调增

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齐红老师 解答 2026-04-22 21:00

如果业务是假的, 那么,汇算清缴前 把账冲掉, 做汇算时 直接在财务年报上填写正确数据就行。不用做纳税调增

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同学你好。业务真实 只是没发票的话,会计账不用处理, 汇算清缴时 做纳税调增
2026-04-22
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-10-24
你好,标准做法是红字冲回暂估分录,按发票重新做账
2024-05-28
你好,这个是需要先冲销暂估,然后再按照发票做账的。
2024-05-28
您好,做在1月不影响啊,冲销一笔在做一笔就是0,如果是专票最终只是多了进项税额
2025-01-13
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