发票开给甲,乙是代建
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师们,小建筑工程公司的一个700多万的合同,我们是乙方,就这个一个项目快竣工了,而且是分包出去的,等于项目经理挂靠我们乙方公司的资质承包的这个项目,合同里也写地非常明确乙方承包的施工队农民工工资与乙方签订劳动合同并缴纳社保并提供月工资表名单,可实际上这部分人工费甲方未按合同履行,而是直接给这农民工发了工资,但是这部分农民工的个人所得税申报在乙方公司提交的,我才来几天,我所在的乙方公司小会计居然又拿这部分农民工工资虚计提了工资,贷方都挂到其他应付老板(表示垫付的)累计900多万了,可实际上账上根本没有那么多的钱,这一个合同也就700多万,工程款还都没有及时拨过来,却要求开票
甲和乙是集团下并列的子公司,甲做城市更新项目,向农行贷款10亿,甲和乙鉴定代建协议,由乙代建城市更新项目,然后甲把贷款的资金拨给乙公司,由乙公司付款,请问施工单位来拨工程款谁来付款,发票开给谁,前期买地交税谁来付款,发票开给谁?
老师甲和乙是集团下并列的子公司,甲做城市更新项目,向农行贷款10亿,甲和乙鉴定代建协议,由乙代建城市更新项目,然后甲把贷款的资金拨给乙公司,由乙公司付款,请问施工单位来拨工程款谁来付款,发票开给谁,前期买地交税谁来付款,发票开给谁?
老师甲和乙是集团下并列的子公司,甲做城市更新项目,向农行贷款10亿,甲和乙鉴定代建协议,由乙代建城市更新项目,然后甲把贷款的资金拨给乙公司,由乙公司付款,请问施工单位来拨工程款谁来付款,发票开给谁,前期买地交税谁来付款,发票开给谁?怎么办?
老师 一般纳税人 13个税点 账面上预付账款200万, 若是转到库存里, 这200万是不是要/1.13 ?
c也满16周岁,为啥还是限制
老师有一个问题,单位开了两家公司,公用一个账套(内账),现在老板有两张银行卡,1张是公司A的库存现金卡,另一张是公司B的公户,现在A公司库存现金卡转B公司公户一笔款,说是作为投资款,怎么做账呢?
个体开给公司的农产品3%的发票,公司可以计算抵扣9%吗
老师好补缴2023年_2024年12月的房产税和城镇土地使用税可以直接计入当期损益吗?八百多元
老师,比如我们找个人干了个活2000块,需要他去代开发票,但是税需要我们承担,他应该去开多少钱的发票呀
老师,小企业会计准则,今年汇算清缴时,所得税补税了,报送企业所得税季度申报与财报的利润表的净利润不相符,差额是汇算清缴补税的金额
公司有一位员工,申报了工资8186元,实发5568,,也已经入账了,但是在6月份时把申报的工资都删除了,现在导致个税申报工资总额与账上总额差额8186元,现在怎么处理?
老师,请问个人居间费的税率是多少?
基金证怎么弄,11月1号考证