借银行存款,贷其他应付款。
我司代付材料款,然后收到代付材料款,这两笔分录怎么做?
请问,公司代买车辆保险后收到保险公司发票怎么做分录?(收到代买保费:借:银行存款 贷:其他应付款 支付保费 借:其他应付款 贷:银行存款,那么公司收到保险发票怎么做分录呢?)
老师你好,代收代付款时做分录,借:银行存款贷其他应付款—代收代付款,支付代收代付款时有差额怎么做分录呢,实际支付比代收款多怎么做分录?实际支付比代收款少怎么做分录呢
代收代付款怎么做分录
收到代付款? 怎么做分录?
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
支付出去做相反的分录
收到不是其他应收吗?
我们付给其他公司的
你们是先支付出去后收到的吗?
先收到再支付
那就是其他应付款。
其他应收款你放到贷方会出现余额的,其他应收款是别人欠你单位的,借其他应收款贷银行存款。
那我们收到的款员工怎么样做分录
你好,也是代收代付的吗?
就是收到代付的款
我们再付给报关公司
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。