同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:预付账款

公司一次缴纳半年房租,缴费时已做分录,房租每个月分摊,下个月才收到房租的发票,收到发票又怎么处理
预交房租,每月摊销房租费用,因为取得得是专票,进账部分怎么做账处理
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
老师,一次性付公司一年的房租怎么做账务处理,10月26付的什么时候开始摊销
房租费一次交半年 分月做摊销 怎么做账务处理
之前的会计的账务一直都没有计提工资,发放直接计入管理费用---职工薪酬怎么办?这个月要交上个月工资了,应该如何做账
怎么知道这个月工资是多少去计提呀,员工有绩效。
我们公司以房屋租赁为主,2024年我们有笔土地减量款总计金额为1363.94元,然后分录是去掉固定资产清理159万,剩下1363.94-159=1204.94元做了营业外收入,那如果今年税务让我补缴增值说(我们是简易征收5%),那我账务处理怎么做,税务申报怎么更改
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
老婆,我们是小规模纳税人,现在申请注销,清算时候资产负债表,其他应付800,未分配利润负数800,还要怎么做吗?
先开了发票,下个季度再收钱,应该什么时候确认收入
、某企业2024年1月1日的房产原值为3000万元,3月31日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,不含税月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。根据房产税法律制度的规定,该企业当年应缴纳房产税( )万元。不懂怎么算
老师,批发兼零售食用油,农产品(除烟叶,蚕茧,棉花,种子,种苗)的相关税务政策有哪些
老师,固定资产清理的时候开票了,该怎么申报收入,分录是怎样的
偶然所得个税申报选劳务报酬(不适用累计预扣法)?
我已经提前收到了开来的三个月的金额发票
同学,你好 这个没关系的
我之前月份已经做了借管理费用18000贷银存 18000我现在要是做摊销 把那个红冲按你这样说的做吗
同学,你好 嗯嗯,是的
收到发票那个月 我做借 预付账款贷18000 然后对应每个月借管理费用6000 贷预付账款6000 一直冲完预付账款为止吗
同学,你好 嗯嗯,是的
好的谢谢 谢谢解答
不客气,满意请5星好评,谢谢!
当月就开始摊销吧
同学,你好 嗯嗯,是的
好的谢谢
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