你好 ; 借预付账款 贷银行存款 ; 借制造费用-租赁费贷预付账款

老师,请问下我们半年付一次房租,每个月都摊销,年底收到发票,收到发票的时候,怎么做账啊
老师:您好!我想咨询下,2020年上半年还有5-6月房租忘记摊销了怎么办啊怎么做分录。还有就是这个房租是付给私人的,没有发票。下半年房租10万以前财务做的借:其他应付款,贷:银行存款!这部金额我也没摊销,现在报汇算,怎么处理
21年帮职工租房,只付了上半年,摊销也只摊了上半年,收到发票后(发票开的是全年的租金)附在了摊销上半年房租的凭证后面了。后半年忘记了摊销,可以在这个月补摊吗
今年新租的,然后要退租了,先预付的,每半年付一次,第一期租金付了6个月,但第五个月退租了,多的那个月的房租转成违约金,会计分录怎么做,用的使用权资产,新租赁准则
租的厂房,半年付一次租金,现在后半年想分摊每个月的房租做到每个月的凭证里,这要怎么做,后半年还没有付钱,也没有票
电梯销售及安装公司,现新政策下,设备安装需要开一体合同13%,那么发票是开具总额在设备上吗?不用另外安装票? 如果涉及异地预缴的,这个安装是需要单独开,还是依然可以设备安装开在设备发票里?
老师,您好!今天做了以前年度损益调整,那去年的利润表和资产负债表会变吗?
老师,您好!2025年有暂估的,发票未到的,汇算清缴前还是没有到,要做纳税调增,是在年度的财务报表利润表里就减少相应的费用吗?
老师 工商年报的时候电子税务局的数据同步不过去 是系统自动同步还是需要自己设置?自己设置的话从哪里进行设置?
电商会计难吗,跟其他行业有啥区别
小规模,生产出酱油 ,成本已经结转,每斤3.7元,现在有下厂房里灌酱油,好几次给工人买的餐费,走什么科目?成本核算怎么算,分录怎么做?
老师:我们25年有笔坏账30000元,对方公司都注销了话,这个汇算时所得税前可以扣除的吧?需要提前报备吗?我没做的
学堂老师,现在发现有一笔报关单收入确认有误,23年12月的出口日期,在24年1月确认了收入,因为是代理记账,所有报税资料比较晚,错过了12月增值税申报期,并且成本票也是24.1月开具的,小微企业,在24年1月确认收入后期有什么税务风险?怎么规避呢?
我们是门窗加工制造,工程专业分包合同(门窗的加工制造及安装)这个税率是9%,但是新的增值税法混合销售又是从高计征,帮我梳理一下这个变化和我们应该适用哪种税率
老师,您好,2025年有暂估未到票的,汇算清缴前发票还没来,要调增,是在年度财务报表里就调增利润,还是只在企业汇算清缴企业所得税的表里纳税调增呀
后面付款对方开票了怎么做?
你好 ; 后面开票了 。 到时直接付凭证后面即可; 不单独做分录; 如果你金额没有差异 情况下
对方开的是专票也是这样做?还有如果后面结账发现多了或者少了,怎么调整呢?
你好1. 专票如果是有进项税; 就红冲上面分录; 按发票在做一遍 体现进项税
那后面发现交款比我前面算的多了,少了怎么调整呢
你好 ; 少了的话 ;你说的少了是啥情况 ;
就是实际付款比我前面预付款少了怎么调|?
你好 ; 那你就少付款了; 你做预付账款不是按照你 租期 里面应该付款的金额做的吗
她现在不知道后面会付多少钱,我只能按照她之前付款的预估一下,所以后面可能需要多付也有可能少付
你好 ; 那你就红冲预估分录 ; 在按实际付款的金额来做账; 分摊 到时有差异调下分录金额即可