你好 ; 借预付账款 贷银行存款 ; 借制造费用-租赁费贷预付账款

老师,我今年7月份付了5-10月半年的房租8万块,向个人出租,没有发票,7月先暂时挂了预付账款,那我现在可以一次性转入管理费用然后来年纳税调整么?这种半年一付的房租还需要按月摊销么?
老师,我们7月支付了今年下半年的房租,每月有摊销房租,但是这个月初办了退租,出租方不退押金,将押金给开成房租发票,12月房租扣除水电费后退了一部分钱,这个怎么做账
公司一次缴纳半年房租,缴费时已做分录,房租每个月分摊,下个月才收到房租的发票,收到发票又怎么处理
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
老师:您好!我想咨询下,2020年上半年还有5-6月房租忘记摊销了怎么办啊怎么做分录。还有就是这个房租是付给私人的,没有发票。下半年房租10万以前财务做的借:其他应付款,贷:银行存款!这部金额我也没摊销,现在报汇算,怎么处理
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
后面付款对方开票了怎么做?
你好 ; 后面开票了 。 到时直接付凭证后面即可; 不单独做分录; 如果你金额没有差异 情况下
对方开的是专票也是这样做?还有如果后面结账发现多了或者少了,怎么调整呢?
你好1. 专票如果是有进项税; 就红冲上面分录; 按发票在做一遍 体现进项税
那后面发现交款比我前面算的多了,少了怎么调整呢
你好 ; 少了的话 ;你说的少了是啥情况 ;
就是实际付款比我前面预付款少了怎么调|?
你好 ; 那你就少付款了; 你做预付账款不是按照你 租期 里面应该付款的金额做的吗
她现在不知道后面会付多少钱,我只能按照她之前付款的预估一下,所以后面可能需要多付也有可能少付
你好 ; 那你就红冲预估分录 ; 在按实际付款的金额来做账; 分摊 到时有差异调下分录金额即可