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老师,我这个月销项税额13657.36元,认证5987.94元,起初留底5257.29元,异地预缴本期抵扣2629.33元,减完等于-217.2元,为什么本期要补缴5040.09元,我付上图片,请你看看,问题出在哪里?我已申报作废,增值税综合平台无法反回去再认证几张发票,要如何操作,才能不用缴税?
老师,如何在亿企代账助手里认证进项发票?还有亿企代账助手销项和进项发票可以直接生成凭证吗?在哪个模块?如何操作?还有银行存款可以在哪个模块提取并生成凭证?
老师,认证进项发票都有几个途径?如何操作?亿企代账助手能认证吗?在哪个模块,如何操作?
老师,在亿企代账助手上可以直接认证进项发票吗?如何操作?
老师您好,这个月,进项大于销项,请问该如何处理?操作流程,是还按照销项大于进项的情况,做凭证吗? 我们这个月收入是11万多,付款是12万多,还是按照以前的操作流程,认证发票,可以吗?如果认证完,我的应交税金,抵扣税额,就多了,这样没事吧?金税系统会提醒吗?业务都是正常业务
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
老师请问一下,收到帮员工以前的公司代交的社保款怎么入账,就是别的把这个员工单位部分和个人部分都打到我们公户上了
老师我们的车卖给二手市场,然后人家又卖给别人。开的票我们要缴税吗?
老师,解析里1说不能将2400计入交易价格,2又说将2400确认收入,不是一个意思吗?不太理解
老师好,我们公司是食品加工企业,用水电气。老板现在让算毛利率,我不明白毛利润指的是啥,毛利润=销售收入-原料成本-制造费用,净利润=毛利润—管理费用-销售费用—税费,这样理解对吗?如果是直进直出的货,毛利润=销售收入—原料本吗,冷库费是不是不算
汇算清缴申报表,银行手续费不用调是不是就可以不用填
老师,有个公司,通过二手车市场卖了一辆车,二手车市场开了一张票。这个业务应该怎么处理,怎么做账